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审计局关于本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改报告5300字

工作报告范文 编辑:安歌 发布时间:2024/2/9

审计局关于本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改报告5300字

8月23日,市十七届人大常委会第十一次会议听取和审议了市政府《关于2022年度xx市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,常委会组成人员对报告提出了具体审议意见,对整改工作提出了明确要求。市政府高度重视审议意见,积极组织相关地区和部门认真研究落实整改工作。

一、整改工作的部署推进情况

市政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话和指示批示精神,把抓好审计整改作为重要政治任务,以钉钉子精神做好审计工作“下半篇文章”,整改工作取得较好成效。

(一)高度重视,强化部署落实

市政府高度重视审计查出问题的整改工作,主要领导亲自部署,召开市本级预算执行审计整改工作推进会议,就进一步推进预算执行审计整改工作提出具体要求。印发审计整改工作方案,成立市本级预算执行审计整改工作领导小组,负责协调解决审计整改工作中遇到的具体问题。同时,要求各地区、各部门严格落实市人大常委会对市本级预算执行审计工作报告的审议意见要求,坚决扛起整改主体责任,坚持举一反三,一体推动揭示问题、规范管理、促进改革。

(二)压实责任,提升整改实效

由分管市领导召开审计结果反馈会议,对每个审计项目提出具体整改要求。相关地区和部门主要领导压实责任、靠前指挥,加强研究部署和检查调度,对照整改清单和审计建议逐项逐条研究,深入剖析问题原因,认真查找管理漏洞和薄弱环节,着力从破除体制机制性障碍、堵塞管理漏洞、加强制度建设和规范管理上制定整改措施,努力实现源头治理。各主管部门认真履行行业监管责任,指导开展本领域整改工作,对涉及跨部门、跨区域的问题事项,积极沟通协调,统筹推进整改。

(三)跟踪督促,形成监督合力

加强市本级

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审计发现问题的整改情况

一是关于资产管理平台数据不准确问题。各相关部门通过厘清资产产权关系后评估入账,或通过盘点清查后履行相关程序及时调整入账等方式进行整改。二是关于部分资产入账或处置不及时问题。各相关部门进一步规范固定资产入账流程,严格按照规定时间节点登记入账;积极推进待处置资产报废处置,开展资产核销工作。三是关于个别房产闲置问题。各相关部门积极推进闲置房产有效盘活和处置工作,结合房产闲置的具体情况,通过将闲置房产划入虚拟公物仓等方式加快处置解决。