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预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告(三篇)

工作报告范文 编辑:南栀 发布时间:2022/9/22

预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告(三篇)

(篇一)

**年8月28日县十四届人大常委会第三十三次会议听取和审议了《**县人民政府关于**年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议要求提高预算管理水平,强化预算单位支出责任,加强对重大政策和重点领域的监管,进一步规范审计整改工作。提出了“加强审计监督力度,县政府及相关职能部门坚持围绕中心、服务大局,加大对扶贫资金及产业发展等重点资金的审计监督力度,对重大项目开展跟踪绩效审计;加大审计查出问题整改力度。对审计中发现的违纪违法问题,惩防并重,抓好整改落实”的意见。对此,县政府高度重视,认真落实县人大常委会的审议意见,召开专题会议听取关于**年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,县审计局针对查出问题未整改到位的情况,召集被审计单位召开了集体约谈会,明确主要负责人是整改第一责任人,要认领问题,建立整改台帐,限时整改,12月30日对帐销号,对不按规定完成整改的,将进行全县通报,依法依规追究责任。总体上看,《审计工作报告》反映的问题得到有效整改,报告中所列问题61个(其中非金额计量问题23个),截止11月底,已完成问题整改54个,正在整改7个,整改完成率为88%。

一、县本级预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况

(一)关于公务卡办卡率、使用率低问题的整改情况。县财政局将公务卡使用与单位公用经费计划审核挂钩,让各预算单位引起重视、抓紧整改,提高公务卡使用效率。截止今年10月份,各部门已办理公务卡1924张,比去年增加79.48%。

(二)关于县财政局以拨代支向实有资金帐户转移财政资金,涉及金额5,992.51万元问题的整改情况。县财政局进一步加强国库集中支付管理,严格审核国库支付。若乡镇、预算单位、

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洞,严防同类问题再次发生。市审计局将按照市委、市政府的部署要求,进一步跟进相关问题的整改情况,加强督促检查,促进全部审计查出问题整改到位。

主任、各位副主任,秘书长,各位委员,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真落实中央决策部署及省、市各项工作要求,自觉接受市人大的指导和监督,依法履行审计监督职责,进一步巩固和深化审计整改工作,建立健全长效机制,为**加快绿色崛起、争当湾区新秀作出应有贡献!