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审计局工作总结5篇

单位工作总结范文 相关范文 编辑:念秋 发布时间:2020/1/14

审计局工作总结5篇

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【篇一】

2019年来,我市审计工作着眼“三大攻坚战”和xx“转型攻坚、聚力跨越”工作主线,立足“六聚焦一提升”,在推进高质量发展与生态环境保护协同共进发展路径上,发挥审计预警防范、规范纠偏、促进发展作用,全力服务“五个xx”建设。全市共完成审计和审计调查项目(单位)318个,查出违规金额9.97亿元,促进增收节支11.16亿元,挽回(避免)损失0.23亿元,移送处理事项22项、涉及5人;提出审计建议1015条,被采纳803条;提交审计信息1150篇,被批示采用785篇·次。

一、聚力攻坚,服务发展取得新成效

(一)聚焦政策落实,服务和保障我市跨越发展。围绕供给侧结构性改革重点任务,坚持“一个围绕、二个结合、三个聚焦、四个关注、五个推动”的“12345”工作机制,紧扣我市项目攻坚、“XIN”行动和“四心工程”等中心工作,开展7个政策专题、52个重点建设项目跟踪审计,促进民生补短板、设施补短板政策措施落实。一是推进国家政策落实。通过审计,促进各类生态环保专项资金下达或拨付5845万元、推进生态环保项目完工34个;促进减税降费约19.3亿元、清理涉企政府性收费项目44项;推动多项养老政策出台,在全省率先建立了特困(低保)失能老人补助制度,惠及13.13万高龄老年人。二是推进重点项目加快进度。推进省市重点建设项目开工完工10个、加快项目建设进度22个。三是推进放管服改革进程。推动社保“五险”网上申报服务平台整合提效;协调推进便民、惠民各项措施,解决因停征收费而服务质量下降问题,服务我市经济高质量发展。

(二)聚焦“三大攻坚”,服务和保障年度重点专项。以“三大攻坚”为着力点,开展泉港、石狮2个重点区(市)政府隐性债务审计,发现并分析国有企业举债形成隐性债务等问题,提出加强风险防范、化解隐患、建立债务风险预警指标机制的意见建议;运用大数据实施扶贫村建档立卡的南安、安溪、永春、德化4个县市精准扶贫审计,落实“六个精准”,促进“一革命四行动”专项资金3778万元及时下拨,清理收回结余资金34万元,促进1898名贫困人员应享受医疗救助194.7万元及时补助到位;收回不符合条件89户对象扶贫补助资金48.9万元,精准识别、调整扶贫对象93人,移送处理扶贫领域违纪案件线索4条。加大资源环保审计力度,对5部门10个专项的生态环保政策和资金开展三级联动审计,发现小流域整治及林地数据与国土数据交叉重叠等问题,提交的专报引起市领导王永礼市长重视并批示相关部门落实整改,促进生态环保相关政策措施落地见效。

(三)聚焦高质量发展,服务和保障民生改善。聚焦资金使用绩效、财政预算管控、财税体制改革、创新驱动政策、减税降费等重点,做到“三个统筹、四个结合、五个关注”,积极构建财政审计大格局。一是促进提高财政资金使用效益。财政部门已补入库预算资金1.75亿元,盘活存量资金0.38亿元,清理往来款36.36亿元,实现预算绩效目标考评覆盖率达99.5%。二是促进民生保障。通过保障性安居工程跟踪审计,以腾退、改变租房、调整保障等方式清理违规享受保障性住房320套,督促整改金额9911万元,提出审计建议44条,移送案件线索3件。三是促进提高医疗保险待遇水平。推动多项医保政策出台,普通门诊起付线从3000元降为1000元,报销比例提高到55-75%,取得较好社会反响。四是推动创新驱动战略政策落实。纠正资金重复安排,盘活国家自主创新示范区等专项资金3128万元,促进企业研发经费分段补助资金及时清算、兑现补助。五是促进分级诊疗和医疗联合体建设。财政部门已提供2168.4万元专项资金用于提升基层服务能力,促进了优质健康服务资源下沉。

(四)聚焦深化改革,服务和保障经济健康发展。通过大数据比对分析,实施全市医保基金审计,发现较多企业未参保、欠缴医保金等问题,提出加强医保资金筹集、管理、使用等建议,完善制度监管,服务医保改革;落实中央、省市关于加强国有企业和国有资本审计监督的意见,开展省五建、市路桥公司等市属重点国企审计,检视当前国企运营体制、机制、制度缺陷问题,提交的规范联营工程项目管理等专报得到市领导的批示和肯定。积极推行信息、分析和专报“三个一”做法,加大审计成果转化,全年共向市委、市政府提交审计要情专报13份,均得到市领导的重视和批示,推动各相关领域存在问题的解决,服务改革和发展需要。如《关于加强城镇职工基本医疗保险基金管理的专题报告》促进多项医保优惠政策的出台,每年增加医疗保险基金支出2.68亿元,提高城镇职工医保待遇水平。《关于乡镇计生专户资金大量结余有关情况的专题报告》被市长王永礼批示,并列为我市“两会”的议题。

(五)聚焦预警防控,服务和保障权力规范运行。围绕权力健康运行,统筹推进领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计,大力推行“一体两翼”领导干部责任审计制度,实施领导干部经济责任和自然资源资产同步审计,全市共对75位领导干部开展经济责任审计,查出违规金额3151万元。积极探索市、县、乡各层级、全链条的责任监督体系,实施“全面体检”和“精确定位”相结合,促进增收节支、问题整改和完善制度“三到位”,坚持客观审慎分析、合理界定、厘清责任,进一步规范领导干部权力运行。

(六)聚焦反腐倡廉,服务和保障廉洁政府建设。加大对落实中央八项规定情况的审计监督,结合项目对“三公”经费和会议费“1+X”情况进行审计;积极配合省市巡视、巡察等工作,抽调14批34人次参与省市巡视巡察和相关专项检查,协同市纪委、财政、人社开展市直部门津补贴专项检查回头看,配合市纪委开展市委主体责任落实情况检查,持续保持反腐败斗争的高压态势,发挥审计职能作用。建立健全审计与相关职能部门的协调联动机制,制定《关于建立市审计局与市委巡察协作配合机制细化措施的工作方案》,积极发挥审计监督在廉政监督、考核任免、巡视巡察、专项检查等方面的作用,形成监督合力,为“五个xx”建设保驾护航。

二、锐意进取,改革创新取得新突破

2019年来,我局紧紧抓住中央成立审计委员会、启动审计制度改革这一契机,认真贯彻习近平总书记讲话精神,大胆改革创新,坚持科技强审,不断强化审计自身建设,取得扎实成效,得到审计署调研组的高度肯定,有关做法被《人民网》、《中国网》、《中国审计报》专题报道。

(一)党建创新激活力。针对审计工作特点创新性开展“三个一线、三个同时”(审计在一线、学习在一线、党建在一线;党的工作与审计项目同时进点、党员教育与审计业务同时展开、党建总结与审计报告同时提交)特色党建,破解党建、业务“两张皮”、廉政监督易缺位等老大难问题,促进党建工作与业务工作深度融合、相互促进、共同提高。特色党建成效在全市机关党建项目作参评交流,并在全省审计系统集中整训上作经验交流。人民网先后以《“临时”不临时破局见真功》、《xx审计:大胆改革创新积极有为履职》为题长篇幅专题报道相关做法和成效。

(二)业务创新增效益。重视工作思路创新,立足人本理念、创新工作举措,推动业务提升。一是创新制度对接改革。先后研究出台《xx市贯彻落实关于完善xx省审计制度若干问题的实施意见》、《关于构筑审计大格局推进审计全覆盖的实施意见》等制度,探索构建以国家审计为主、大数据应用为支撑、购买社会审计为辅、充分发挥内审机制作用、条块结合体系完整的审计监督大格局,多管齐下解决力量不足与任务重、全覆盖的矛盾。二是创新整改促进规范。建立审计与人大联动监督、与政府督查督办、与巡视巡察协作配合、与被审单位约谈及强化民主监督等督促整改共推举措,实行整改挂销号清单制度,把落实整改情况纳入政府绩效考核,推动整改率提升,综合整改率达95%以上,得到市人大和政府的多次肯定。三是创新技术方法引领发展。出台《推进大数据应用构建高效审计的实施意见》,建立大数据分析室,实现数据集中分析和现场分析一体化。对全市142个单位开展电子数据采集,归集数据超过500G,实现一级预算单位电子数据全覆盖。强力推进大数据审计应用,先后组团赴福州、xx参观学习大数据审计,积极探索“大兵团”作业模式,整合市县两级资源,发挥团队优势集中攻关,试行2020年同级审预分析,大数据审计推进机制更加成熟。xx网以“xxxx推进大数据审计提升审计穿透力”为题专门予以报道。四是创新管理模式提升效率。统筹全年项目计划和人员分工,积极运用一次进点、协同审计、成果共用、分别报告等组织方式,将经济责任、预算执行、政策落实、“1+X”三公经费审计和相关审计调查进行多维度、多角度融合,实现一审多果、一果多用、项目互补,成果共享,实现审计由点向面、由微观向宏观的转变。五是创新成果运用深化成效。深入挖掘汇总近年来审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,梳理出47类共性问题“老毛病”清单,开展典型案例进企业、进项目、进机关、进讲堂、进社区“五进”宣讲,积极构建防护体系。结合审计进点会和内审机构调研,开展审计法律法规宣讲教育,以案释法,发挥警示作用。

(三)管理创新树形象。坚持严管与厚爱相结合,用制度管人管事,抓好关键处、关键事。一是量化考核强作为。持续开展机关内设科室和局属单位量化考核,突出“正向激励”导向,通过考核将责任落实到科室、传导到个人,并将考核结果落实到绩效工资差异化、评先评优、提拔任用等当中,有效激励干部职工主动担当、创新作为,使单位的量化“小成效”提升到全市绩效考评的“大成果”上。二是建章立制促规范。在全面梳理、清理、整合各种制度基础上,修编完善机关管理制度、业务制度、党建党风廉政建设三个汇编本并印发全市审计干部,更新收录57项制度共20多万字。坚持用制度管事办事,使规矩成为一面镜子、一把尺子,并将制度贯穿到审计业务各个环节,渗透到审计管理各个方面,融合于机关党建各个“脉络”。三是狠抓作风树形象。开展审计机关纪律作风专项整治月活动,组织开展“五个一”(一场廉政党课、一次大讨论、一次廉政谈话、一次主题党日活动和撰写一篇心得体会),查找出机关作风存在的14条问题,制定相应整改措施。坚持边查边改、立行立改、对账销号,适时组织“回头看”,确保不走过场。四是丰富文化增活力。机关党支部、工会、妇工委利用节假日开展形式多样的文体活动,激发团队凝聚力。2019年首次举办全市审计机关“扬时代风帆展审计风采”文艺汇演,市县两级积极参与,自编自演节目,取得较好社会反响。组队参加省厅举办的“庆祝改革开放40周年全省审计系统青年曲艺小品比赛”,斩获优秀组织奖、最佳人气奖、节目二、三等奖等4个奖项,局机关还被评为市级工人(五一)先锋号、女职工标兵岗、学雷锋活动示范点等,干部职工积极性明显增强。

三、提升能力,狠抓审计队伍建设

“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”是习近平总书记对新时代审计工作的总要求。局党组重视审计队伍能力建设,立足自身实际,多管齐下共推、严管厚爱并济,极大激发干部干事创业的激情。

(一)开展“大学习、大讨论”。一是深入推进党的十九大精神学习贯彻。以“四进四学四结合”为抓手,推进党的十九大精神进中心组、进审计组、进办公室、进计划表,落实党组带头学、见缝插针学、推动工作学和按部就班学,把机关理论学习与“三会一课”、与“两学一做”主题教育活动紧密结合,与扶贫挂钩帮扶活动紧密结合,与审计业务思考紧密结合,开展“学习十九大,我怎么干”大讨论。二是全方位推进中央审计委第一次会议精神学习宣传。第一时间组织学习,第一时间向市委、市政府汇报,研究提出我市贯彻意见。在全市审计机关开展“大学习、大讨论”活动,召开市县专题研讨会,就如何落实审计体制改革、加强审计监督、队伍自身建设等方面组织市县交流研讨。在建立多层次学习贯彻机制的同时,审计组还作为宣传队,与被审计单位互动学,组织老干支部共同学,做到学习宣传贯彻全覆盖。

(二)狠抓培训练“内功”。积极选派年轻骨干参加各类专业培训,强力推进计算机审计中级培训,全局已有10人通过计算机审计中级考试,全市达44人,为大数据审计提供人才支撑。采取走出去、请进来方式,针对需求举办理论和实务相关专题培训班,开设计算机审计知识及案例分析讲座,全方位提高干部素质。加大双向交流学习力度,选派9名年轻业务骨干到审计署和省审计厅跟班学习,县级审计人员到市局跟班作业11人次;分批次选送优秀干部到基层挂职锻炼、扶贫驻村,永春县美林村还专门送来锦旗。

(三)严管厚爱激活力。时刻抓牢纪律这根弦,扎实开展党性党风党纪教育,利用“xx审计交流园”微信平台,定期推送廉政警示信息;组织党员干部赴洛江区廉政教育基地开展现场警示教育,聘请市纪委专家作《适应全面从严治党新常态做守纪律讲规矩廉洁履职的表率》和《新修订<中国共产党纪律处分条例>》等主题讲座,进一步强化干部职工的纪律意识、自觉意识和红线思维。紧盯重点节假日和审计一线两个关键点,开展审前公示、审中反馈和审后回访,防范廉政风险。建立局党组与纪检组重要情况报告与沟通制度、评先评优、“三重一大”征求意见制度、联席会议制度等,落实党组监督主体责任。坚持以绩效考核、量化考核等为抓手,持续健全常态化管理监督机制,定期不定期组织进行绩效、效能、廉政等监督检查,在掌握工作动态的同时,及时解决困难和问题,推动工作效率和审计质量“双提升”,积极运用考核结果,有效激励干部职工主动担当、创新作为。

四、乘势而为,谋篇布局开启新篇章

2020年,审计工作要全面贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,按照省委审计委员会要求和全省审计工作会议部署,进一步提高审计工作站位,增强“四个意识”,展现审计使命担当,积极有为履职,把加强党的领导作为根本依托、服务发展作为转型方向、科技强审作为必由之路、强化整改作为主要目的,在大数据审计应用、推进全覆盖和提升能力上有新担当、新作为,服务“五个xx”建设。

(一)提高站位,找准审计目标定位。以高度的政治责任感和历史使命感,着力推动上级决策部署和政策措施得到创造性贯彻落实,把坚持和加强党对审计工作的集中统一领导贯彻落实到审计工作各方面,把讲政治贯穿到审计工作的全过程和各环节,从政治高度谋划、部署、推进新一年审计工作,紧扣省厅工作部署和市委“作答时代命题、聚力赶超攻坚”要求,发挥审计监督职责,瞄准宏观管理定位,展现审计使命担当、政治自觉和信心决心,全力推进我市打好“五个转型组合拳”、建好“六个城市展示面”、造好“三个活力大环境”、落实“七项行动”目标任务实现,为开创“五个xx”建设新局面保驾护航。

(二)“四个加大”深化审计监督职责。围绕我市高质量发展落实赶超,立足作答“再创‘晋江经验’新辉煌、踢好转型升级‘后半场’、勇当高质量赶超主力军”三个时代命题,加大四方面力度、促进四个成效提升。1.加大重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,促进经济高质量发展。把重大政策措施落实情况跟踪审计作为一项重大的审计任务,围绕“六个稳”更好发挥审计监督作用,推动中央和省委决策部署在xx落地见效。重点关注稳定就业政策落实等就业优先政策实施情况,推动实现更高质量和更充分的就业;关注地方政府债务和隐性债务、信贷资金脱实向虚等苗头性、趋势性问题,防范系统性金融风险;关注“放管服”改革等政策措施落实情况,揭示乱收费、乱摊派等对企业不当干扰等问题,推动优化营商环境;关注省市重点建设项目,推进“五个一批”项目和赶超项目建设进展,促进增加有效投资和推进高质量发展增强发展后劲;关注减税降费实施效果、转移支付健全完善、财政资金统筹盘活等情况,推动积极财政政策加力提效。要加大财政资金绩效审计力度,推动全面实施预算绩效管理。2.加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,促进全面深化改革。党的十九届三中全会审计通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》,把审计确定为宏观管理部门。我们要立足宏观管理定位,转变传统微观审计思路,关注经济社会热点难点问题,着力推动打好“三大攻坚战”,关注苗头性、倾向性问题,深入分析问题背后体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,从完善机制体制制度入手,提出针对性强、可操作性强的审计意见建议,为宏观决策提供参考。3.加大对重点民生资金和项目审计力度,促进民生改善和保障。要紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,监督检查乡村振兴各项政策措施落实和资金安全绩效、乡村振兴主体责任落实及规划编制、“一革命四行动”等项目任务完成情况。要关注医疗、养老、教育、扶贫等补短板、惠民生方面情况,深入提示惠农补贴管理中违纪违法问题,全力维护群众利益和财政资金安全,促进脱贫攻坚和乡村振兴工作落到实处,推动乡村振兴战略有序推进。4.加大对权力运行的监督和制约力度,促进权力规范运行和反腐倡廉建设。要适应经济社会发展新形势新要求,在关注权力规范运行的同时,关注领导干部贯彻高质量发展导向、落实新发展理念、营造市场化法治化营商环境等情况。落实中央关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见和省市的贯彻意见,贯彻落实好“三个区分开来”的重要要求,审慎定责,做到支持改革创新,为敢于担当的干部担当,为敢于负责的干部负责,给愿干事、敢干事、能干事的干部撑腰鼓劲。

(三)三项举措,构建审计防护体系。要“防未病”、抓规范,做到关口、源头把控;要“治已病”、抓督促,促进完善政策措施和制度规则,推动形成齐抓共管审计整改格局,保障审计结果落到实处、提升审计成效。1.组织全市审计机关开展审计宣讲活动。利用审计进点会推动宣讲活动进机关、入企业、到项目、下基层、走乡镇,大张旗鼓宣讲新时代新形势下审计新定位新任务、政策法规、典型案例,以案释法,推动各级各部门提高遵守财经法规的意识。2.健全完善风险预警审计防控机制。履行好审计宏观管理职责,密切关注财政、金融、国企国资、资源管理和生态环境等重点领域存在的风险隐患,进一步完善政府债务、金融、国企营运、生态环境风险预警审计防控机制,及时进行风险提示,为宏观管理和宏观决策提供参考。3.建立审计整改长效机制。贯彻好落实好习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要批示精神,认真做好2016-2017年审计发现问题整改落实情况“回头看”,加强整改落实跟踪督促检查工作力度,努力推动建立被审计单位落实整改主体责任、行业主管部门督促整改、审计机关跟踪检查、党委政府整改督查、机关效能考核倒逼、组织部门审计专题谈心谈话的审计整改长效机制,形成齐抓共管推进整改落实新格局。

(四)模式创新推进审计全覆盖。实行审计全覆盖,有效提升治理效能,既是改革审计管理体制的题中应有之义,也是审计机关的职责所在,更是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。我们要全面摸清审计底数,确保对本级政府及其一级预算单位每年审计,其他审计对象五年轮审一遍,做到所有审计对象具体到单位到人,实现有成效的审计监督全覆盖。要加强审计工作统筹融合,进一步在管理方式、组织方式上创新提升。实行经济责任审计与预算执行审计相融合、经济责任审计与自然资源资产离任审计相融合、政策跟踪审计与各类审计相整合,努力做到“一审多果、一果多用”,有效缓解审计机关人少任务重的矛盾,最大限度地扩展覆盖面,着力提升审计监督效能。

(五)科技强审,加强审计信息化建设。树立审计未动数据先行理念,全面落实审计实施前大数据分析先行的要求,积极运用2020年同级审预分析成果,大力推广应用大数据审计模式。要加快金审三期项目建设,按照“统一规划、两级部署、以用为本”的总体思路,确保整体协调推进并按时间节点完成建设任务。加大电子数据采集工作,加强数据采集、整理、分析、运用。要进一步完善大数据分析平台建设,发挥计算机骨干和数据分析团队作用,加强对数据分析创新领域的探索与实践,通过信息化、数字化提高审计监督的质量和效率。

(六)坚持“三立”加强审计队伍建设。要认真落实习近平总书记提出的“五个过硬”要求,以政治建设为统领,增强“四个意识”,坚决做到“两个维护”,坚持以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信,着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。在能力建设上,要不断增强审计干部系统思维、法治思维和宏观思维,切实提升政治能力、专业能力、宏观政策研究能力、审计信息化能力;在作风建设上,要弘扬“滴水穿石”的精神和“马上就办”“求真务实”等优良作风,持之以恒抓好、弛而不息改进,推动年度各项任务具体化、清单化、项目化,扎实推进各项工作做深做细做实;在廉政建设上,要层层传导、层层压实管党治党责任,进一步增强审计廉政风险防控和廉洁自律意识,严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,严肃审计纪律,树立审计机关廉洁奉公的良好形象。

【篇二】

2019年,在县委、县政府坚强领导下,xx县审计局全面深入学习贯彻党的十九大精神,围绕上级审计机关和地方党委政府的工作部署,以推进“审计管理创新年”为抓手,统筹全体审计资源,切实推进各项工作落到实处。现将xx县审计局2019年工作开展情况,总结如下:

(一)全面依法审计,稳步实现“全覆盖”。一是全面推进新一轮领导干部经济责任审计“全覆盖”。2019年度共安排领导干部经济责任审计项目10个,领导交办项目4个,任期经济事项专项审计调查2项。截至目前,已完成现场审计13个,正在实施3个;二是探索开展自然资源资产离任审计。今年,继续强化对领导干部自然资源资产管理,制定出台了《关于做好领导干部自然资源资产离任审计相关工作的意见》和《xx县领导干部自然资源资产离任审计暂行办法》等一系列管理,并结合全县领导干部任免情况,有针对性地实施了金沙镇领导干部自然资源资产离任审计项目;三是继续深化财政审计工作(含专项资金审计调查)。今年按照年初计划,完成了财政预算执行审计项目8个,审计发现了4个方面31个主要问题,追缴预算收入达到6814.7万元,查出存量资金3421.8万元。同时,还完成了涉农专项资金审计调查项目32个,涉及财政专项资金939.925万元,有效地提升了审计覆盖面,更好地促进财政资金管理、使用;四是持续开展重大政策措施落实跟踪审计。今年按照上级审计机关部署,持续开展了季度性的重大政策措施落实情况跟踪审计、全省重点事项上下联动审计、保障房安居工程跟踪审计和2017年度水利薄弱环节治理审计等政策类审计项目,审计发现问题10余项,提出审计意见、建议17条;五是持续强化政府投资审计力量。年初,通过新一轮公开招标了8个新的协审机构组建新的协审库,参与到政府投资项目的审计工作中,并制定了《关于政府投资建设项目协审机构结算审计质量复核管理办法》,进一步强化对政府投资审计管理。全年涉审资金60137万元,核减工程造价3720万元;完成县政府交办的土地征用审计调查26项,完成县政府交办的土地征用审计面积1342亩,审计金额5575万元、完成坟墓搬迁审计1次,搬迁补偿金额68万元。

(二)务实创新抓党建工作,有力推进标准化建设。一是扎实开展各类教育活动。围绕党建工作部署,切实开展党的十九大精神贯彻学习和“讲严立”专题警示教育等活动,不断增强全局干部自我提升能力。坚持组织好党支部“三会一课”和建党97周年系列庆祝活动,常态化的推进党的十九大知识、党章党规和宪法等知识的学习。截至目前,共组织开展集中学习13次,专题研讨6次,专题党课4次,现场警示教育4次;二是继续巩固基层党组织标准化建设成果。积极落实基层党支部结对共建活动,积极开展“下基层、接地气”等活动,切实加强与联系村党支部开展结对共建活动,并结合“七一”的主题活动,走访、慰问困难党员和老党员10人。

(三)坚持常抓长管,深入推进党风廉政工作。一是严格日常管理。以“工作执行力深化年”为抓手,进一步严格上下班签到考勤和节假日值班制度,严格干部请销假管理,不定期对干部执行机关作风效能纪律情况进行检查,及时传达学习县纪委下发的作风建设有关通报,督促干部改进工作作风。严格执行干部积分制管理,每月对干部积分进行严格考评。今年以来,对干部执行上下班制度、节日值班制度、干部在岗状态、公务用车管理使用、审计组执行审计纪律等情况共进行了10余次检查。二是结合作风专项整治月活动,切实查找“四风”、赌博和酒驾等问题,督促审计人员自觉遵守廉政规定和审计“八不准”纪律,维护审计机关廉洁从审形象。同时,在机关内部开展了“违规经商”、“违规办企业”和“违规兼职”等多项整治工作,全体干部自觉签订了严禁“酒驾”、“赌博”承诺书。同时,组织开展《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》集体学习,要求全体干部职工做到忠诚、干净、担当,任何时候都不能触碰纪律红线。

(四)积极践行社会主义核心价值观,持续开展脱贫攻坚和文明创建工作。一是深化中国特色社会主义理论宣传教育。每季度开展一次道德讲堂,以先进人物事迹为学习素材和榜样,进一步提升党员干部的社会主义核心价值观。做好道德模范评选学习和“好人线索”推荐工作,全年共推荐好人线索350余条。同时做好网络文明传播各项任务。二是扎实开展志愿服务活动。依托“与雷锋同行”志愿者服务队,组织我局志愿者开展了义务献血、交通劝导、路段督查、扫雪、清扫卫生、看望慰问五保老人、敬老孝亲模范等一系列志愿服务活动。三是深入开展联村帮扶工作。结合“联百村”和“志愿服务”等活动结合起来,开展多样化各项帮扶工作。截止目前,共开展各种形式的帮扶活动10余次,与驻村扶贫工作队一起为包保帮扶贫困争取“到户产业资金”、“小额信贷”和“人身小额意外综合保险”等多项有针对性的帮扶措施,惠及帮扶贫困户共计33户、76人,慰问计生困难家庭1户2人,很好地实现了包保帮扶工作常态化。同时,为更好地巩固“出列”成果,今年来共支持包保帮扶村帮扶资金5万元。

(五)扎实开展其他各项工作。一是积极配合巡视巡察工作。严格按照《关于完善巡察与审计工作协调机制的意见》文件要求,持续推进县审计局与巡察办、监委和检察院等多部门的相互沟通、协作和配合,今年来我局共抽派6名党员干部分别参加省委巡视和县委巡察工作。二是紧抓审计信息化工作不放松。结全年共撰写各类信息81篇,被采用74篇次,其中省级采纳9篇次,市级采纳42篇次。三是扎实开展招商、“双拥”、计生、工会等其他方面工作。

【篇三】

2019年,在区委、区政府的坚强领导下,在上级审计机关的指导支持下,我局深入学习贯彻党的十九大精神,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,以解放思想为先导,以走在前列为目标,以科技强审为保障,以审计管理体制改革为抓手,紧紧围绕“六个质量”发展要求,坚持问题导向、效果导向、目标导向,依法履行审计职责,切实加强自身建设,较好地完成了各项任务。截止10月底,累计组织实施审计项目240多个,审计查出管理不规范资金21500余万元,促进增收节支4600余万元。在各类媒体报刊上刊登宣传审计信息稿件50多篇。

一、坚持依法审计,不断强化审计监督职能

(一)立足基点,深化财政预算执行审计。以提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标,财政同级审重点关注政府预算体系完善情况、国有资本预算编制、调整和执行情况、转移支付资金预算管理和使用情况、财政体制运行情况、政府债务管理情况等。围绕部门预算编制及执行、政府采购、国库集中支付等改革措施落实情况,结合区直单位财务管理状况、乡镇政府财政状况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支行为、推动财政体制改革发挥了积极作用。

(二)突出重点,推进领导干部经济责任审计。截止9月底,完成经济责任审计项目11个,其余项目正在有序实施。在审计过程中,重点关注被审计单位在重大经济决策、重大资金的使用、执行财经政策、国有资产管理、工程项目建设以及中央“八项规定”的落实情况等方面存在的问题,结合部门行业特点针对性地提出审计建议,努力提高经济责任审计结果的运用成效。

(三)着眼热点,抓好重点资金和重点项目投资审计。今年来,以规范政府投资项目建设行为、促进提高资金效益和项目管理水平为目标,截止10月底,共完成固定资产投资项目230多个,送审金额4.44亿元,审定价3.98亿元,核减工程造价4620多万元,核减率10.4%,为财政节约了大量资金,并从从体制、机制和管理层面分析问题成因,提出针对性意见和建议,进一步加强对建设单位指导,促进被审计单位提升管理水平。

二、加强科学管理,不断提升机关工作效能

(一)狠抓思想建设。通过定期召开会议、集中教育等形式,组织审计干部职工围绕机关建设中的重点难点问题,开展思想讨论,统一思想认识,明确工作方向。根据区委要求,积极开展“不担当不作为不落实”整治助推高质量发展专项行动,紧密结合审计工作实际,认真贯彻落实各项工作任务。

(二)狠抓作风和廉政建设。始终把廉政建设作为高压线,层层落实主体责任,把纪律和规矩挺在前面,严格遵守中央“八项规定”和审计“八不准”、“四严禁”,严格执行廉政承诺、廉政谈话等制度,勇于开展批评与自我批评,自觉接受各方面监督。严明上下班考勤及日常工作纪律,进一步加强机关作风建设。

(三)狠抓精准扶贫工作。坚持精准帮扶、精准脱贫的原则,多次深入联系镇村走访调研,看望慰问困难群众,详细了解农户生产生活中的新情况、新问题、新需求,仔细做好记录,并将获得的信息及时录入“阳光扶贫”APP中,切实做到精准“把脉”,力求做到因户施策、因人施策。

(四)狠抓党建、法治、文明城市创建工作。开展学先进典型和道德模范活动,引导广大党员干部“学雷锋、讲文明、树新风”。组织广大党员赴xx金寨开展以“缅怀革命先烈,传承红色基因”为主题的教育活动。认真做好志愿者登记注册工作,完善志愿服务队伍建设,积极参与xx市创建全国文明城市志愿服务活动。

【篇四】

今年以来,我局在县委、政府的坚强领导和上级审计机关的正确指导下,紧紧围绕经济建设中心,以党的十九大和自治区十二次党代会精神为统领,以“深化工作落实年”和“审计干部队伍素质提升年”为抓手,坚持“全面审计、突出重点”的原则,认真履行审计监督职责,进一步加大对民生资金和重点领域、重点资金审计监督力度,重点关注财政预算管理、涉农扶贫、生态环境保护、城市发展等涉及群众利益的热点难点问题,积极创新思路、采取多项举措,不断促进经济发展、改善民生、反腐倡廉等工作,保障审计在县域经济运行的重要作用。

2019年各项审计任务完成情况:2019年政府下达审计项目计划19个,截至目前已完成现场审计项目14个,正在实施的审计项目2个;剩余3个项目计划11月底前完成;完成政府投资控制价审核107个,送审金额72991.63万元,审定金额70642.01万元,审减金额2349.62万元,完成政府投资工程结算审核599个,送审金额81134.60万元,审定金额61120.47万元,审减金额20014.13万元,审减率为24.67%;完成审计信息58篇。

一、立足审计主业,认真履行审计职能

(一)科学制定项目计划

年初,通过征求县领导意见、走访调研相关单位以及向全局干部征询等多种方式,公开征集意见建议,制定出详实可行的《xx县2019年度审计项目计划》上报县政府并下发,进一步增强审计项目计划安排的科学性、合理性、针对性。在计划安排上继续深化财政预算审计、经济责任审计、专项资金审计,积极探索领导干部自然资源资产离任审计、专项资金绩效审计,在配合完成自治区审计任务的同时,重点关注本县涉农扶贫、生态环境保护等热点问题,将依法审计、创新审计、保质高效的审计理念和思路贯穿始终。

(二)严格把关投资评审

认真贯彻落实县委、政府提出“转思路、转职能、转方式”的要求,研究出台了《xx县政府投资项目委托评审管理办法》《xx县政府投资委托评审业务考核办法》,召开了“政府投资项目评审深化落实推进会”,加强对中介机构评审质量管控的重要举措,采取三级复核、综合考评、年终淘汰等多种方式对审计质量进行严格把关,为更好的开展政府投资项目评审提供了制度保障。

(三)有序推进审计项目

1.加强财政预算审计,主动维护财经秩序。今年,我局围绕县本级预算编制、执行、决算的全过程,树立大财政审计理念,提升审计工作整体效能,重点关注各类财政资金使用。县本级预算执行审计以促进完善政府预算体系、加强全口径预算管理、规范资金分配管理、提高资金使用绩效为目标,揭示在财政改革过程中财税政策落实、政府债务管理、转移支付管理、政府预算体系建设、预算管理、执行和决算编制、重点部门预算执行等方面存在的主要问题,有针对性地提出解决问题的意见和建议,推动政策落实,促进深化财政改革;部门预算执行审计以促进财政资金使用效益和政府部门管理效能为目标,关注“三公经费”和债务情况,大力查处违法违规行为,深入揭露管理薄弱的问题,提高部门预算执行的完整性、规范性、绩效型。县人大常委会对2017年度县本级预算执行及其他财政财务收支审计工作给予了充分肯定,一致认为今年的县本级预算执行审计内容最全面、抓手最有力、重点最突出、报告最新颖。

2.严格经济责任审计,积极推进依法行政。以引导被审计领导干部树立科学的发展观和正确的政绩观,促进领导干部守法守纪履职尽责为目标,坚持党政同责、同责同审,有序推进有重点的全覆盖;继续坚持“经济责任审计+”的模式,今年根据县委组织部的委托,实施经济责任审计项目5个。目前,已完成县民政局原任局长任期经济责任审计、县金山自保局原任局长任期经济责任审计、县档案局局长任期经济责任审计、县住房与城乡建设局原任局长任期经济责任审计等4个项目,县水务局原任局长任期经济责任审计项目预计11月底完成。

3.强化政策跟踪审计,切实做好政策落实。围绕全面深化改革的重大部署,关注发展中的新情况、新问题,关注体制性机制性问题,积极提出解决突出问题和推动长远发展的建议,围绕国家重大政策措施和宏观调控部署的贯彻落实,关注我县重大项目落地、重点资金保障、重大政策落实等情况,促进经济结构转型升级,推动经济协调发展。今年实施了政府投资项目跟踪审计及竣工决算审计项目5个,截止目前已完成4个,第二排水沟入黄河人工湿地建设工程跟踪审计项目正在现场实施阶段,预计11月底完成。

4.高度重视交办事项,准确提供决策依据。坚决服从县委政府安排,充分发挥审计职能,勇于担当,积极配合相关单位做好交办事项。一是暖泉农场一些社会职能划归xx县洪广镇管理,派出审计人员进行移交的相关监督;二是习岗镇利明村9.10.13社划归金凤区管理,派出审计人员配合银川市审计局进行征地拆迁、养老保险等相关审计工作;三是暖泉工业园区蓝星污水处理厂收取的污水处理费移交给县城管局,派出审计人员进行监交工作;四是轻纺城投资建设情况审计,目前该项目已完成;五是按照县委、政府临时安排,高效完成了民生房地产土地价款上交、退回情况核算,中恒房地产公司拆迁补偿款核实,全县2015-2017年人防易地建设费核实,洪广镇征地拆迁资金拨付情况审计等多个项目;六是受银川市纪委委托完成县德胜清真寺迁建项目竣工决算审计;七是完成自治区审计厅、银川市审计局临时交办的xx县减税降费政策落实情况审计调查等审计项目。

二、创新工作思路,打造审计工作亮点

一是在审计质量提升上有突破。今年以来,我局就审计项目计划管理、控制审计现场重点环节管理、提升审计报告质量三方面提出更高要求,统一审计实施方案目标、内容,统一审计工作表格,统一审计工作底稿,统一审计报告格式,修订和完善审计质量管理相关制度,进一步控制审计质量、防范审计风险,着力提高审计人员整体素质和依法审计能力,增强打造“精品审计”项目意识。二是在增强业务素质上有亮点。今年我局以“审计干部素质提升年”活动为抓手,不断提高审计干部职工的政治理论水平、业务素质和岗位技能,设立“审计业务知识大讲堂”,每周四上午,由各股室轮流为全局干部职工讲解审计政策、审计法规、审计案例等审计业务知识,使审计干部取长补短,提升自身业务素质和能力。三是在信息化建设上有成效。充分利用信息化手段加强审计机关效能建设,提高审计工作效率,探索现场审计与计算机审计的有效结合方式。规范计算机审计分析方法,加强财务业务数据采集、转换及运用,进一步促进数据分析成果转化,提升审计效率。四是在审计项目谋划上有创新。今年我局在全区范围内率先开展自然资源资产离任审计,拟定了《xx县领导干部自然资源资产和生态环境保护离任审计办法(试行)》,该办法经十四届县委2019年第二次常委会议通过并试行,得到县委、政府主要负责人的高度认可。根据该办法,我局在年初制定审计项目计划时确定对林业局原任局长自然资源资产和生态环境保护离任审计项目,目前该项目正在现场实施阶段,预计11月底完成。通过审计,促进领导干部更好地践行新发展理念,认真落实自然资源资产管理和生态环境保护责任,推动绿色低碳发展,促进推动生态文明建设。

三、建设文明机关,树立良好形象

一直以来,我局把精神文明建设作为党建工作一项重要任务来抓,倾力打造“道德讲堂”,积极参与“最美xx人”评选,积极参加了xx县“喜迎自治区成立60周年”全民健身运动会,展示了审计人昂扬锐气、朝气蓬勃的精神状态。今年市级文明单位复验时,我局顺利通过。

四、强化工作举措,全力推进脱贫攻坚

按照县委、政府及上级审计机关的统一安排部署,我局全力投入脱贫攻坚工作,努力推动这项政治工程、民心工程,切实将县委政府的行动部署落到实处。一是高度重视,落实行动。认真贯彻落实县脱贫攻坚工作会议精神,专题研究,统筹安排,强化扶贫工作领导责任制,落实第一责任人,每月不定期由局领导班子成员带领干部职工深入到洪广镇欣荣村、广荣村、隆源村,与帮扶对象面对面交流,倾心交谈,全面了解帮扶对象的家庭成员情况、居住条件、致贫原因,制定帮扶脱贫规划、脱贫措施,重点关注到户项目实施情况,与帮扶贫困户一起细化脱贫规划和帮扶措施,切实帮助帮扶户“理清思路、算好账”,如实填写了《贫困户帮扶手册》,确保他们如期脱贫。二是进村入户,扎实开展结对帮扶。按照县脱贫攻坚领导小组的安排部署,我局在专业人员少,审计任务重的情况下,派出一名精兵强将担任驻村工作队员,沉下心、扑下身,驻守基层,贴近群众,积极开展所驻村精准扶贫各项工作。三是积极配合银川市审计局开展扶贫专项资金审计工作,进一步规范涉农扶贫资金使用情况,保障涉农扶贫资金落到实处、发挥效益。

五、2020年工作思路

今年的工作虽然取得了一定的成绩,但也还存在一些不足。主要表现在:由于审计任务重与审计力量不足的矛盾,造成审计粗而不细;审计项目查深查透还有一定的差距,造成审计作用未得到充分发挥;审计风险在一定的程度上还可能存在;审计宣传还有待加强;队伍建设和廉洁自律方面还有待于提高等。

2020年,我局将紧紧围绕县委、政府工作中心,切实抓住财政资金、权力运行、群众利益及热点问题等重点,积极探索新的审计模式和技术方法,充分发挥审计监督“免疫系统”功能,使审计工作更好地服务于“五个xx”建设。

(一)围绕体制与管理,认真抓好预算执行审计

围绕县本级预算编制的科学性、完整性和透明度,牢固树立大财政审计理念,提升审计工作整体效能,重点关注各类财政性资金使用的节约与效益。按照资金“资金流向哪里,审计就跟进到哪里”的要求,对重点资金、重点项目进行延伸审计,把项目做细、做深、做实。提高审计效率,创新审计模式,按照预算执行和经济责任相结合进行审计。

(二)围绕权力与责任,深入推进经济责任审计

继续坚持“经济责任审计+”的模式,积极探索领导干部自然资源资产离任审计,坚持党政同责、同责同审,有序推进有重点的全覆盖。将经济责任审计和全县换届审计进行有机结合,按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标。

(三)围绕民生与发展,继续做好政策落实审计

以审计署统一安排的稳增长促发展调结构惠民生政策落实情况跟踪审计工作为契机,围绕项目落实、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范等五个方面开展,重点关注支农政策项目、扶贫项目、老旧小区改造项目、社区卫生服务中心建设项目等的实施情况,最终以落实惠民政策和构建和谐社会为目的,切实推动我县稳增长系列政策措施进一步贯彻落实。

(四)围绕安全与绩效,积极参与投资项目监督

加强与监察、发改、财政、建设和交通等部门的沟通联系,既要量力而行地选好项目,又要发挥审计监督能动性,积极参与联合监督工作,努力参与政府投资审计监督。2020年继续对政府投资重点项目进行跟踪审计,重点监督建设成本的真实性、资金使用的合规性、建设项目的效益性,严肃查处损失浪费、高估冒算、挤占挪用等违法乱纪行为,提高财政资金使用效益。

(五)围绕当前热点问题,切实做好专项审计调查

积极开展对涉农扶贫资金进行专项审计,对脱贫攻坚、土地整理、水利交通建设等民生资金重点审计;对虚报冒领、截留私分、贪污挪用、挥霍浪费等行为依法依规及时处理移送,切实发挥审计监督职能。继续开展自然资源资产和生态环境保护审计,以高度的责任感、使命感对各部门在自然资源资产管理不规范和生态环境保护不到位的问题予以纠正,完善我县在自然资源资产管理和生态环境保护方面的监管和机制。围绕加快推进生态文明建设的重大部署,关注资源节约集约循环利用和环境保护政策落实情况,促进形成绿色发展方式和生活方式,推动绿色发展。

(六)围绕创新审计方法,努力提升审计工作实效

大力推进审计机关信息化建设,是适应新形势下审计工作信息化的要求,也是积极落实国家审计署“金审工程”建设部署、加强机关规范化建设,全面提升审计机关质量建设的重中之重。为此,我局始终把“加快信息化建设步伐,推行计算机辅助审计”以及创新审计方法作为当前和今后的一项重要工作任务,立足实际,着眼长远,从加强人才队伍培养和软件硬件建设入手,着力推进机关信息化建设,促进机关的规范化、高效能管理,有效推动了审计事业健康快速发展。

【篇五】

2019年,xx市审计局深入贯彻党的十九大和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,不折不扣履行审计监督职责,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,促进经济发展、规范权力运行、推动反腐倡廉,切实抓好各项工作。

2019年主要工作:

一、坚持依法审计,不断强化审计监督职能

(一)聚力焦点,深化财政预算执行审计。在2017年度市本级财政预算执行情况审计中,一是推动违规发放资金收回。通过数据对比发现,2015年至2017年卫计部门共违规发放奖特扶助资金88.82万元。市领导在审计专报上批示,要求卫计部门按审计要求全面清理并规范发放管理。对此,卫计部门积极落实整改,收回违规发放资金20.04万元。二是促进财政欠税清缴。审计发现,截至2017年9月底共有2869.85万元欠税未缴纳,同时还发现税务人员存在录入不规范、随意性较大等问题。三是助力财政资金使用绩效提升。通过审计,促进财政专户近4亿元定期存款实施竞争性存放,有效提升财政资金使用绩效。

(二)立足基点,推进领导干部经济责任审计。联合市委组织部,对我市环保局原局长、经济开发区原主任、教育局原局长、赤溪街道原党工委书记及办事处原主任等9家单位12位领导干部进行“三责联审”,在开展经济责任审计的基础上大胆探索实践干部监督检查的新途径、新办法。召开2017年度经济责任审计工作联席会议,评定出一等单位1个,二等单位10个,分等评价结果将作为领导干部工作实绩考核、干部选拔任用和实施责任追究的重要依据。今年首次尝试开展领导干部自然资源资产离任审计,重点关注我市黄店镇在水资源、森林资源、国土资源和环境保护等方面存在的问题,提出加强饮用水源保护、严格土地和森林资源保护管理等审计建议,进一步推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,加快推进生态文明建设。

(三)着眼热点,抓好重点项目投资审计。1-11月我局委托完成政府投资项目审计14个,送审金额37948万元,核减7430万元,核增846万元,净核减6583万元,核减率19.58%,为政府节约了大量资金。同时牢牢把握审计工作与当地经济社会发展的结合点,重点关注我市“棚户区改造”、民生工程建设等政策措施贯彻落实情况。委托开展棚户区改造资金管理使用情况审计,重点审查征迁政策落实过程中的房屋权属认定、建筑面积计算、评估标准适用性、室内外装修价值评估等群众关心百姓关注的问题。在兰花路延伸工程和创新大道(国盛路-经一路)工程决算审计过程中,发现部分工程项目前期程序不够规范、未办理相关许可证、未按规定进行工程变更审批,同时存在重复计算工程量等问题,要求建设单位及时整改,收回多计算的工程价款,并在今后新实施的项目中严格规范程序。

(四)突出重点,认真组织专项审计调查。一是开展生猪养殖污染整治奖励专项审计调查。重点关注本市生猪养殖污染专项整治制度的建立和执行情况、生猪养殖污染整治奖励资金的筹集、使用、管理以及项目执行等情况,发现存在重复申报整治补助资金、整治补助资金发放不到位等问题,对此提出严格执行规定的审核验收申报程序、及时将资金发放到位等审计建议,在审计期间即收回生猪整治重复拨款11万余元。二是开展政府产业基金投资业务情况专项审计。发现我市存在部分政府产业基金出资方式不规范、直投项目投资款逾期未收回、专业基金管理人才缺乏等问题。财政部门根据审计意见,研究制定了《投资决策管理制度》、《投后管理制度》、《风险控制制度》等制度草案,并拨付6000万元财政资金用于政府产业基金投资,进一步规范产业基金出资方式。

二、加强创新规范,不断提升审计工作成效

(一)坚持问题导向,加大案件线索移送力度。今年以来,向市纪委(监委)移送案件线索4起,向公安部门移送案件线索1起,向相关主管部门移送案件线索1起,向乡镇纪委移送案件线索2起。目前有1起已经有了处理结果。

(二)坚持效果导向,注重审计发现问题的落实整改。今年,市委、市政府首次将审计整改工作列入全市各单位年度综合考核内容,将各相关单位对审计查明问题的整改落实情况作为一项扣分项,最大扣分分值5分,切实提高了审计整改工作的严肃性。我局落实专人负责审计整改督查工作,建立问题“挂销号”制度,根据每个审计报告提出的问题和建议,梳理形成整改清单,开展跟踪整改督查,整改一项销号一项,进一步解决和遏制屡审屡犯、整改不力的顽症。截至11月底,本年度审计发现问题的整改率达91.19%,比去年提升9个百分点,审计期间整改金额6199万元。

(三)坚持服务大局,促进出台多项政策措施。通过审计,1-11月份共有20篇审计报告、审计专报获市领导批示,共促进市政府及相关部门出台各项政策措施11项。针对审计部门提出加强全市内审工作的建议,市两办联合下发《关于进一步加强内部审计工作的意见》,要求各镇乡街道、市直属各单位在审计部门的指导下进一步规范内部审计工作行为。针对在2016年财政预算执行审计中提出的规范残疾人就业保障金专项资金使用等审计建议,xx市残联出台了《xx市残疾人联合会进一步加强残疾人职业技能培训的管理办法(试行)》和《xx市残疾人联合会进一步加强全市残疾人扶贫基地建设的管理办法(试行)》,进一步明确了技能培训的参加对象、经费安排及组织方式。财政部门采纳审计建议,相继出台《加强和规范国库集中支付现金结算管理的通知》、《调整国库集中支付有关事项的通知》等文件,并印发《国库机制支付动态监控管理暂行办法》,从制度层面规范国库集中支付业务。

三、注重科学管理,不断提升机关工作效能

(一)以人为本,加强干部队伍建设。一是注重政治理论学习,提高政治站位。通过“三会一课”、周一夜学、主题党日、知识测试等形式,组织审计干部深入学习领会党的十九大精神,学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。同时,认真开展审计署和省厅组织的集中整训等活动,全面提升审计干部的大局意识和政治素养。二是以务实为本,加强审计业务学习。坚持业务学习常态化,以参加“审计大讲堂”、参与全国同步项目、省市学习培训、周一夜学等为载体,通过师徒结对、集中培训、以审代训、外派巡察、挂职顶岗等多种形式,有效提升审计干部综合素质和业务能力。三是以自律为上,抓好“清廉审计”建设。严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,认真开展纪律作风专项整治月活动。结合xx市“不担当不作为”专项整治行动,针对易发生"不担当不作为"的风险点,认真自查自纠,切实整顿纪律作风,锤炼干部队伍。四是以党建为统领,加强干部队伍建设。今年5月份,通过公开招考招录2名公务员,审计力量进一步得到充实。8月,在上级审计机关和市委、市政府的关心重视下,经民主推荐、考察、公示等组织程序,有2名中层干部被提拔为党组成员,进一步充实了班子队伍。

(二)科学发展,强化内控制度建设。一是重新修订《xx市审计局事业单位奖励性绩效工资分配和考核方案》,进一步加强事业单位管理,调动事业单位职工工作积极性和主动性。二是制定《xx市审计局审计廉政风险点及防控措施一览表》,以审计工作的薄弱环节和廉政风险点为切入口,针对审计计划方案制定阶段、审计实施阶段等4个阶段可能存在的24个风险源点分别制定防控措施,并一一进行落实。三是印发《xx市审计局重大行政决策程序规定》,进一步规范重大行政事项决策行为,完善行政决策机制,提高依法行政能力。

(三)夯实责任,狠抓作风和廉政建设。一是加强部署。三月初召开党风廉政建设工作动员部署会,对上年度局党组履行党风廉政建设主体责任情况进行了总结,并强调要持续抓好党风廉政建设,扎紧“篱笆”,把守纪律、讲规矩摆在首要位置,自觉维护审计机关的良好形象。二是责任到人。党组书记与党组成员、分管领导与各科室分别签订党风廉政建设责任书,把廉政责任分解落实到党组成员、职能科室。要求班子成员切实履行好一岗双责,严于律己、勤于担当,要求审计干部做到自律、自重、自警、自省,切实防范廉政风险和审计风险。三是组织到位。认真组织开展审计署纪律作风专项整治月活动,对照10项“是否存在”开展自我检查,梳理出“不断强化政治建设,严明党的政治纪律和政治规矩”等三个方面的10个问题,切实推进自查工作落实到位。四是常态落实。认真落实党组书记(局长)负总责亲自抓,班子成员分工协作、各负其责,科室领导具体抓的领导体制和工作机制。党组书记每季度听取局班子成员对分管领域党风廉政建设情况汇报,梳理分析党风廉政建设和主体责任落实过程中存在的问题和原因,研究解决的措施和对策,对一些苗头性问题及时提醒和责令限期改正,建立起领导带头、以上率下,一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

2020年工作思路:

2020年审计工作的总体思路是:以党的十九大精神为引领,认真贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,紧扣上级审计机关的工作部署,紧紧围绕市委市政府中心工作,认真履行审计监督职责,切实抓好各项工作。同时,在加强机关自身建设、提升审计业务技能、扩大审计成效等方面力求有新的突破。

一是围绕中心,加强审计监督。加大力度审计我市供给侧改革和宏观调控等重大政策措施的贯彻落实情况,促进相关政策措施落实到位。落实投资审计工作转型要求,加强对政府投资项目的全过程监管。继续开展自然资源资产离任审计,加大民生资金和民生项目的审计力度,切实维护人民群众根本利益。

二是夯实基础,强化自身建设。加大机关学习培训力度,进一步加强政治理论、法律、经济和审计业务等方面的学习培训,不断提升干部综合素质和业务能力。进一步完善机关管理规章制度,健全重大事项报告制度、重点事项督办督查制度、干部考评考核制度,严格按照制度办事,逐步实现机关管理制度化、公开化、规范化、科学化。

三是提升效能,加大成果转化。加强与纪监、组织、人事编制等部门的信息互通、线索共享、案件移送的沟通协作,及时移送审计发现的案件线索。认真落实问题“挂销号”制度,加强对审计发现问题整改情况的跟踪督办,要求被审计单位主动向社会公开审计整改情况,促进被审计单位建立长效管理机制,提高决策和管理水平。


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