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审计局上半年总结精选11篇

上半年工作总结范文 相关范文 编辑:夏桐 发布时间:2018-6-11

审计局上半年总结精选11篇

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篇一

今年以来,**市审计局深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和条线审计工作会议精神,在市委市政府和上级审计机关的领导下,围绕中心工作,加强审计监督,抓住“反腐、改革、法治、发展”主线,推进审计“全覆盖”,服务供给侧结构性改革,坚持与时俱进、改革创新,全力履行审计融入大局、服务大局的职能,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。

一、上半年审计工作开展情况

(一)服务发展大局,审计监督作用进一步发挥

今年审计工作以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府工程审计、专项资金审计、企业审计和内部审计,确保政府性资金运用科学、规范、有效,体现审计围绕中心、服务大局的职能。

1、深入开展财政审计,突出对公共资金的监督。扎实开展财政同级审计工作,以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标,坚持“预算全口径、资金全涵盖、过程全跟踪、公开全方位”模式,加强对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”的全口径监督,今年依托“数字化审计分析平台”,围绕预算编制、执行和调整的全流程,重点审查各预算之间的完整性和独立性以及相互衔接,重点关注了预算编制代编和细化程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市级财政专项资金的投向和使用绩效等,推动建立全面规范、公开透明的政府预算体系。社保基金作为财政四本预算之一,今年我局对社保基金**年度的预算执行等情况进行了审计,开展社保基金征收、支付和管理环节的全方位审查,重点关注了政策落实、基金的内控制度、财务安全和医保政策执行情况等内容。此外,作为同级审的重要组成部分,开展了**经济技术开发区和**高新技术产业开发区的**年度预算执行情况及其他财政收支情况审计。

2、加强经济责任审计,突出对权力运行的监督。对住建局、农工办、政务办、金融办、规划局等部门单位的党政领导干部开展了经济责任审计。一是拓展审计方式。推进“自下而上”与“自上而下”相结合的审计方法及对经济决策全过程审计,将管理主线与资金主线相对接,在事情来龙去脉中评价领导干部的履职,考量权力是否到位、缺位、越位。二是拓展审计内容。建立以权力运行公开化、资源配置市场化、操作行为规范化和廉洁从政情况的“三化一廉”为重点的审计内容和评价体系。将审计重点由过去的财政、财务收支为主,向领导干部任职期间“三重一大”决策及执行方面转变,并作为审计评价标准。通过关注重点专项资金项目绩效来关注领导干部履行经济责任的过程和效果,围绕权力运行关键环节,对任期内投资决策、资产出让、产权交易等事项实行必审制。三是持续关注“三公”经费、会议费等专项支出,关注“八项规定”执行情况;四是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,强化协调配合,推进信息共享,完善查处违法违纪案件的协调机制。

3、强化政府投资审计,突出对投资效益的监督。投资审计继续以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为工作总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查、投资审计与经济责任审计相结合等方式,注重从行业管理、完善制度入手,发现问题,分析问题,解决问题,促进提高建设管理水平,上半年,实施了对水利局建设项目建设管理情况的审计调查。对七浦塘拓浚整治**段工程、东北环路快速化改造工程、长江澄通河段铁黄沙整治工程等9个重点项目实施跟踪审计,严把结算关。积极组织监督协调参审中介机构的结算审核,及时与造价处、财政局等相关部门沟通协调,妥善解决结算审计中的各类问题。此外,顺利完成了审计署统一组织的宜兴市保障性安居工程跟踪审计。

4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实情况跟踪审计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落实的实效。二是围绕“三农”问题,开展了**-**年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运行机制和发展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展了**-**年苏州生态补偿条例执行情况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线保护规划的落实进程和生态补偿资金的运行情况,及时揭示政策执行过程中存在的问题。

5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推进对国有企业的审计监督,维护国有资产的安全和效益。开展了国兴置业资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、准确性为基础展开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重点关注国有企业的风险控制和运营前景、国有资本的保值增值,为我市国有企业稳健发展提供针对性的审计建议。

6、推进全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐步建立以审计机关指导和监督为主,内审单位积极参与的新模式。针对经济责任审计、内部控制评审和推动内审全覆盖等方面进行业务指导,帮助提高内部审计项目质量。下发了《**年**市内部审计工作指导意见》,并把被审计单位是否已建立内部审计监督制度审计的一项内容。积极开展内审“双优双先”评选活动,对先进集体和先进工作者予以表彰。

7、做好市委市政府部署工作。积极配合市委巡察办做好巡察巡审工作,派员参加了今年第一批两组的巡察。全力完成市委市政府交办的各项任务。

(二)完善思路方法,审计工作效率进一步提升

1、推进“全覆盖”落实。在审计项目计划的编排上,紧扣中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督,在保质保量的前提下实现“全覆盖”工作有步骤的推进。审计中加大了对部门所属下级单位延伸审计的力度,努力做到下伸一级不留死角,审计所属事业(企业)单位外,还对被审计单位所属食堂、工会、协会等未纳入财政监管的内容进行全覆盖审计。

2、强化审计分析。一方面,审计注重发现普遍性、倾向性、典型性问题,从体制上、机制上为市级层面作出决策参考。另一方面,通过审计信息、宣传、审计分析和审计科研打造审计成果的高端产品。今年以来,编发了各类审计信息宣传和审计分析36篇,被各级录用44篇次,审计人员积极开展审计科研,结合审计实际撰写论文。

3、坚持依法依规审计。严格落实审计执法责任,防范审计风险;全面遵行现场审计实施办法的要求,对审计发现问题,能在现场定性,并查找法规依据,做好取证记录,取得被审计单位认可,现场审计质量得以提高;继续强化审计整改,更加注重了审计建议的实际意义,透过表面现象发现问题根源,从而提高后期审计整改的针对性和可操作性。

4、加强审计整改督促工作。严格执行审计发现问题整改销号制度,对整改不到位、不及时的单位进行督促,推动整改落实,定期向市政府、市人大汇报审计整改工作进展。今年对去年开展的全部审计项目再次开展了全面的“回头看”,经过被审计单位的认真对照整改,审计查出的主要问题基本得到了纠正和落实。

5、加快审计信息化建设。夯实审计信息化基础,熟练运用“**市数字化审计分析平台”参与同级审工作。积累信息化审计经验,根据去年医院审计中的成果总结提炼出了相关计算机审计方法。

二、下半年审计工作要点

下半年,我局将继续紧扣市委、市政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动地方经济建设发挥审计监督服务职能。

(一)全力以赴,保质保量完成全年审计任务。

1、深入开展财政审计。继续做好财政同级审后续工作,重点关注上一年同级审整改情况,并按期向人大作出汇报。开展地税同级审,根据地税营改增的情况调整审计工作重点,重点关注不动产登记所涉及的契税。

2、抓好经济责任审计。根据年度目标任务,继续开展好公安局、广电总台、经信委、人社局、安监局、水利局、规划局等部门单位的党政领导经济责任审计工作。按照全面从严治党要求,立足权力运行与责任落实,聚焦守法、守纪、守规、尽责,坚持党政同责、同责同审的要求,进一步提高经济责任审计质量,充分发挥好经济责任审计的预警功能。着重关注中央“八项规定”和**市委市政府十二项规定的落实情况,关注重大政策措施执行情况,关注资金使用效益和领导干部在重大建设项目、重大决策中的履职情况,尝试开展自然资源审计内容。

3、继续加强投资审计。继续做好项目的跟踪审计和工程结算审核工作,进一步完善跟踪审计办法,注重作好项目投资控制,协助建设单位规范建设程序,提高跟踪审计成效,促进各项制度的进一步健全完善,提高财政资金使用效益和管理水平。

4、推进专项审计调查。紧紧围绕全市工作中心和人民群众关心的社会热点,实施专项审计和审计调查。根据年度计划,继续开展村级财力建设扶持专项资金审计调查、水利局项目建设管理情况审计调查,推动政府性资金的安全规范使用。

5、认真完成署定项目。根据审计署条线要求,预计下半年将开展全国“一条鞭”审计项目,我局将配齐配强审计人员,服从上级任务安排,确保按时完成审计目标。

(二)强基固本,持续提升审计工作质量水平

1、着力提升审计管理水平。积极落实审计现场管理办法,进一步规范审计现场行为;严格依法依规审计,落实执法责任,防范审计风险;加强审理工作,完善审理流程;要继续强化审计整改,加强整改台账管理,对整改不到位、不及时的进行督促、通报,并及时向政府、人大、经济责任审计联席会议汇报整改情况,推动整改落实。

2、深化审计成果运用。加大审计综合分析的深度和力度,提升信息宣传工作的层次和水平,着力打造审计成果的高端产品。重视审计科研,深入探索和把握审计的本质及规律,更好地指导审计实践。推进审计立项、审计结果、审计整改公开,不断提高审计工作的透明度和公信力。

篇二

**年,为全面领会党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,更好的完成区委、区政府分解的工作任务,区审计局牢记使命,把提高审计能力作为有效履行职责的重要途径,围绕区委、区政府的中心工作,按照“四轮驱动”的总布局,更好地服务于我区经济社会改革发展大局。工作中创新审计理念,完善审计机制,依法履行审计监督职责,以强烈的政治意识和责任担当做好各项审计工作,为区域振兴发展和国际化营商环境建设发挥服务保障作用。同时,继续加大党风廉政建设工作力度,确保“两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。

**年上半年重点开展工作包括:

1.不断加大预算执行审计力度,强化财政性资金的审计。

在对**年度区财政本级和部门预算执行审计中,紧紧围绕区域发展总体目标,以依法规范全区财政分配秩序,促进建立公共财政体制框架,提高财政资金使用效益,保障公共资金安全为目标,重点关注各级财政资金使用效益,关注财政支出的合规性和绩效,促进资金安全规范高效使用。报告期内,共对65个单位和87个项目进行了审计及延伸审计调查。特别是对区财政本级预算执行方面,从管理角度提出科学的、细化的、有针对性的审计建议。

2.扎实推进领导干部经济责任审计,深化审计结果的运用。受区委组织部委托,上半年,共对8名区管领导干部(含跨年度项目6个)进行离任经济责任审计,审计中,继续贯彻落实“两办”规定及其实施细则,以促进领导干部推动科学发展和守法守纪守规尽责为目标,在监督权力运行的同时,着力发挥审计推动全面从严治党的作用,认真履行党风廉政建设和反腐败工作中的主体责任,对发现违法违规问题做到“零容忍”,为区委选任干部、促进领导干部更好地践行新发展理念,依法作为、主动作为、有效作为提供监督保障。

3.加强政府投资项目绩效跟踪审计,细化跟踪审计环节。上半年,继续开展共7个跟踪审计项目。其中,重点开展首府新区二环南北绿化带提升工程和陵园北街南段贯通工程全过程跟踪审计,共出具审计意见书2份,提出审计意见5条。投资审计中,着力关注招投标、物资采购、投资控制、土地征用、环境保护、工程质量等方面存在的突出问题,切实审深审透,推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。

4.以提高效益为目标,加大重点领域重点资金审计力度。

为进一步加强重点领域、重点资金的审计,将部门预算执行审计和财务收支审计相结合,加大对重点领域包括教育事业费、公共卫生和基本医疗服务费、城建专项等民生资金和项目审计力度,重点监督检查政策执行、资金使用、项目实施等情况,推动公共服务供给能力和效率提升。

5.结合审计工作实际,积极对标先进,全面提升审计工作水平。在局党支部的带领下,认真领会“四个全面”总体战略布局和全面从严治党精神实质,不断强化“四个意识”,加大党风廉政建设工作力度,认真落实“三会一课”制度,确保组织生活质量不断提升,“两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。

**年下半年,区审计局将不断主动适应新常态和服务区域发展新要求,紧紧围绕皇姑加速发展、创新发展、全面实现“皇姑梦”的发展大局,以促进政府管理创新和经济协调发展能力不断提升为核心,积极转变审计思路,切实提升审计效能。按照全区打造国际化营商环境工作安排和工作重点,以打造诚信规范市场环境为切入点,通过开展审计监督,为政府决策提供重要依据,不断提高政府依法行政水平。下半年在按要求继续开展领导干部经济责任审计、政府投资跟踪审计的同时,重点开展对重点领域重点资金的审计,包括平安皇姑创建专项、公务用车改革专项、垃圾分类设施专项等专项审计,安排对区中小微企业财政扶持资金投入使用及效果的专项审计调查,以及对重点部门财务收支审计。审计中,进一步加大监督力度,维护全区经济安全,重点关注百姓反映强烈的热点难点问题,维护社会和谐稳定,提高案件发现和查处能力。不断提高审计质量,扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争,对于发现的违法违纪问题,做到“零容忍”,坚决予以查处。进一步发挥审计成果的运用,主动帮助被审计单位将审计结果整改落实到位,对于审计整改不到位的,依法依规严肃追责。同时不断推进审计结果公开,强化整改结果的报告和公示,扩大审计成果,提高审计结果促进政府公共服务能力不断提升的效率。

在党建工作方面,持续强化党建和廉政建设,加大领导班子建设力度,不断提高谋全局、抓发展、带队伍的能力;大力强化作风建设,积极开展优化营商环境专项整治活动,坚决政治作风不正、党风廉政意识不强等问题,坚决惩处各类违纪违规行为;加强政治理论和审计业务培训,特别是加强青年审计干部培养力度,促进审计队伍素质整体提升;进一步强化审计工作纪律,加强考核管理,严格遵守审计“八不准”,切实规范工作秩序。着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计队伍,为区域经济社会和审计工作的科学发展提供坚强保证。

篇三

**年以来,县审计局深入贯彻党的十八大,十八届三中、四中、五中全会和中办国办《框架意见》及相关配套文件精神,按照县委经济工作会议和全县反腐工作会议的要求,围绕

“一三五”发展大局,主动适应新常态,扎实开展“两学一做”学习教育活动活动,依法履职,统筹兼顾,突出重点,科学谋划审计工作,依法履职尽责,充分发挥审计监督和保障作用。

**年上半年共完成审计项目61个,完成年初计划103个审计项目的59%,查出违规及管理不规范金额1.80亿元,核减政府投资工程造价0.70亿元;移送案件线索3件;提出审计建议27条,报送审计动态2篇、审计要情1期、审计信息26条。

一、主要工作成绩

(一)加强对重大政策措施落实情况的跟踪审计,促进政令畅通

把促进中央和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生一系列政策措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。**年继续开展城镇保障性安居工程等跟踪审计。同时将“三公经费”、会议费使用和楼堂馆所建设等专项整治工作纳入审计监督重点。**年5月我局配合市审计局对我县**年二季度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况进行了跟踪审计,审计结果认为我县在财政资金管理、申报PPP项目、推进简政放权等方面取得较好成效。同时,审计还发现存在政府融资平台公司债务增长快、超计划投资等问题,对此我县针对审计指出的问题和提出的建议进行全面整改。

(二)加强对全部政府性资金的审计监督,促进提高财政资金使用效益

围绕县委、县政府的重大决策部署,立足宏观性、注重整体性、发挥建设性,全面深化预算执行审计,努力实现对财政资金“全口径、全过程、全方位”的监督。密切关注财政资金的存量和增量,促进减少财政资金沉淀,盘活存量资金,推动财政资金合理配置、高效使用。**年安排县财政预算执行情况审计项目1个,另安排森林生态效益补偿专项资金审计调查、县卫生局经责审等14个项目纳入财政预算执行情况审计报告内容。在审计过程中发现财政国库支付管理局代管多个临时机构账户的问题,针对此问题向县财政局发出《关于清理临时机构账户设置的建议》(桂审函〔**〕1号),县财政局积极采纳审计建议,截止4月底已整合、清理临时机构账户33个,盘活闲置资金2476.34万元。现该项目正在征求意见当中。

(三)加强对权力运行的监督和制约,促进责任追究和问责机制的健全完善

**年在充分考虑县级机构整合及撤乡并镇因素,统筹安排好审计计划,坚持离任审计与任中审计、任前审计相结合,加大任中审计比重,确保对重点部门、单位及关键岗位的领导干部任期内至少审计一次。**年已安排项目21个,已进审18个,其中已完成14个。查出管理不规范金额551万元,提出审计建议31条。审计工作中严格按照“两办”文件要求及中央厉行节约、反对浪费的重要精神,依法规范审计内容和审计评价,把专项资金管理、投资建设管理、债务管理等指标和实绩作为重要评价内容,特别是对“三公”经费、会议费和楼堂馆所清理情况审计结果作为评价的重要依据,引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进正确履行职责,为组织部门考察任用干部提供参考依据。针对**年以来领导干部经济责任审计情况,我局向县委报送的审计动态《强化经济责任审计、促进正确履行职责》(桂审动〔**〕2号)得到了县委书记欧阳锋重要批示。同时,我局已向县委组织部报送领导干部经济责任审计综合材料1份及对被审计责任人的等级评定建议1份。

(四)加强对重点民生资金和项目的审计监督,促进保障和改善民生

牢固树立“民本审计”的理念,坚持把人民群众最关心、最直接、最现实的问题作为审计重点,加大对重点民生项目(包括“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障、保障房、生态环境保护等涉及民生资金)的审计监督,保障各项惠民政策及时落实。着力检查惠民、强民、富民政策是否落实到位、政策目标能否实现,严肃查处挤占挪用资金、降低建设标准等侵害群众利益的行为。**年我局对农村饮水安全工程、科技、国有农垦区、通村公路改造等专项资金的审计工作(审计调查)正在全面实施中。

(五)加强对重大投资项目的审计监督,促进节约建设资金,提高投资效益

我局坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为目标,切实加强政府投资项目审计监督,取得了明显成效。一是重点项目竣工决算审计全覆盖。**年对已竣工的迎宾路提质改造工程等14个重点项目全部安排了审计。二是服务于发展大局,前移审计监督关口,围绕在建重点项目实施跟踪审计。我局服务于全县发展大局,对职业技术教育学校整体搬迁项目等15个重点工程进行了跟踪审计。通过跟踪审计指出问题、落实整改、促进规范,建立健全良性的快速纠错和预警机制,为政府对项目建设的决策提供参考,确保建设项目又好又快推进,确保政府建设资金发挥最大效益。**年已完成政府投资建设项目40个,审计金额3.6亿元,已核减政府投资工程造价0.70亿元,同时对在建重点工程出具跟踪审计报告4期。

(六)切实跟进社会热点、难点问题审计,维护全县稳定大局

今年我局根据年初计划及上级部门主要领导的批示和安排,对上访问题、原企业改制等涉及社会稳定、民生民意以及社会发展大局的一批项目及时组成审计组实施审计,有效维护了社会稳定。如:原县二所职工对改制相关问题上访、达源公司蓉城之光项目资金等,经领导批示我局对此进行了专门审计,对相关问题进行核实澄清,审计工作取得了良好的社会效应。

(七)尽职尽责搞好服务工作,积极协调上级审计机关工作关系

我局在做好本县审计工作的同时,积极配合协调省审计厅对我县森林生态效益补偿专项资金审计、人防办下洞费补助专项资金审计,市审计局对我县稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计等工作。我局是倾全局之力搞好服务协调工作,同时所取得的工作效果得到了上级审计机关和县委、县政府的认可。

(八)全面落实“两个责任”,切实抓好党风廉政建设

1.全面落实党组主体责任和纪检监督责任,夯实党风廉政建设基础

一是出台了《桂阳县审计局**年度领导班子成员落实党风廉政建设主体责任、监督责任清单》(桂审党组〔**〕5号)文件,对党组履行党风廉政建设主体责任、纪检履行监督责任进行了明确。二是制定出台了《桂阳县审计局**年领导班子成员党风廉政建设工作职责》(桂审党组〔**〕3号)、《桂阳县审计局**年党风廉政建设、作风建设责任书》(桂审党组〔**〕2号),全面落实领导班子成员“一岗双责”制度,层层签订党风廉政建设责任书。全年党政领导班子召开专题研究解决反腐倡廉专题会议两次以上,始终以抓项目质量促党风廉政建设的落实,做到了党风廉政建设工作与业务工作、其他局务工作同研究、同部署。三是完善了《桂阳县审计局关于贯彻落实审计纪律“八不准”制度有关规定》等廉政制度,严格执行审计署八项审计纪律规定,实行外勤经费自理制度,全面切断与被审计对象经济联系。坚持审计组审计,业务会议审定制度,以制度保障廉洁从审。

2.切实完善决策机制,明确工作职责

一是完善决策机制,坚持民主集中制。严格执行“三重一大”相关规定,坚持局班子成员集体议事制度和党内民主生活会制度。在《桂阳县审计局领导分工和股室、县政府投资审计中心人事安排》(桂审党组〔**〕1号)文件中明确规定局长、书记“三项工作不直接分管”,全面落实“三重一大”事项决策和“末位表态”制度。不论财务、业务均按规定程序集体经办,从体制机制上推行厉行节约。

二是领导成员分工明确,责任到人,权力下放。每项工作、每位领导的分管工作,每个人的岗位责任,在年初经局党组会议集体研究后以文件的形式明确领导分工和股室人事安排及岗位责任,做到每项工作都有人分管,不留死角,责任到人。人人有事抓,事事有人抓。

三是广开言路,民主决策。凡属全局性的工作,都通过党政联席会议决定,党务工作局党组会决定,一般性行政工作都通过局长办公会决定。**年已召开党组会议7次、局长办公会3次,全局干部职工大会5次(其中党风廉政建设专题会议1次)。坚持执行审计项目业务会审定制度,每个审计项目都要召开业务会审定。

3.加强学习,提高党风廉政建设理论水平

认真开展“两学一做”活动,组织全体党员认真学习党章等党内法纪和习总书记系列重要讲话,全面开展“三个一百”活动,全局27个党员人手一本《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《习近平总书记系列重要讲话读本》以及《桂阳县审计局“两学一做”学习教育记事本》,要求每个党员“手抄党章一遍、学习感悟一条、出谋划策一计”,真正做到学党章、系列讲话入脑、入心,做合格党员入言入行,真正发挥党员的先锋模范作用。

(九)深入开展作风大提质活动,巩固作风建设成果

在全局深入开展作风大提质主题活动,以整治“四风”为切入点,焦聚“违规用权、跑官要官、为官不为、违规吃喝、谋私逐利、索拿卡要、涉赌涉毒、斗酒劝酒”八大陋习,坚持两手抓、两不误、两促进,寓作风建设活动于审计工作之中。

一是廉洁从政,厉行节约。认真执行《廉政准则》和中央制止奢侈浪费行为的有关规定,厉行节约。完善财务管理、公车管理、公务接待等机关管理制度,各项公务接待费用显著下降。

二是密切联系群众,深入开展精准扶贫工作。**年我局继续驻塘市镇黄家村(市级贫困村)开展精准扶贫工作。扶贫工作队紧紧围绕“产业扶贫、移民扶贫、智力扶贫、异地脱贫、改善生活生产条件促脱贫”思路,组织全局干部职工深入黄家村,对贫困户逐户走访,建立脱贫台账,精准扶贫,力争实现全面脱贫目标。

三是干部作风明显好转,工作效率显著提高。深入贯彻落实中央八项规定和省委九项规定精神,持之以恒纠正“四风”,我局没有发生一起违反中央八项规定和省委九项规定精神的问题。工作效率显著提高。

(十)严惩“雁过拔毛”式腐败,维护群众基础切身利益

充分发挥审计监督职能重点围绕财政、扶贫、民政等公共服务单位和领域以及执法单位和领域,重点查处和纠正发生在群众身边、损害群众利益、群众反映强烈的不正之风和腐败问题。5月我局向县纪委报告了该县敖泉镇农经员黄某克扣侵占村组生态效益林资金1.58万元、桥市乡农经员雷某采用收款不入账侵占集体资金1.23万元、桥市乡民政办出纳李某虚列支出侵占民政经费0.83万元等三起基层干部利用掌握资金分配、拨付等职权之便侵占集体资金、损害群众利益的典型案件。该三起案件线索,我局已按案件管理权限移送到当地纪委。其中,县纪委和敖泉镇人民政府已分别对黄某作出留党查看一年的党内处分和降低岗位等级的行政处分,其他两处案件纪委也正在立案调查中。

二、主要工作特点

(一)调整审计工作思路,自觉适应新常态,践行新理念。我局认真贯彻落实审计署的统一部署要求,紧紧围绕县委和政府的中心工作,牢固树立五大发展理念,自觉适应新常态、践行新理念,积极调整审计工作思路,坚持鼓励创新,坚持推动改革,对审计发现的问题,注重把握“三个区分”,积极推动建立容错机制,更好地履行审计监督职责,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况审计全覆盖。

(二)促进国家重大政策措施的落实。围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务的全面落实,特别是针对去商品房库存的问题,我局配合财政、房管、建设等部门对当前我县商品房库存现状进行了调研,并向县委县政府提出了鼓励农民进城增加住房刚性需求、收购存量商品房为保障房、实施契税奖励政策、优化住房及用地供应结构等措施积极去商品房库存。同时根据国务院、省、市精神,出台了《桂阳县城镇棚户区改造管理暂行办法》(桂政办发〔**〕7号),鼓励进行货币化安置、公寓式安置,推动棚户区改造居民积极购买市场商品房。通过以上措施和制度出台,从去年底以来全县共成交商品房2700余套,同比增长近三倍,消化了1/3商品房库存 ,成效显著。

(三)促进涉农资金融合,提高财政资金绩效。为认真贯彻落实中央和省市关于“三农”工作的决策部署,我局协同财政、农业、林业等部门对全县财政涉家资金进行了调查,**年4月14日桂阳县人民政府办公室印发了《桂阳县涉农专项资金整合工作实施方案》(桂政办函〔**〕24号),文件中明确规定要建立健全涉农资金动态项目库,并制定完善资金分配办法。此政策出台从制度上避免了“打酱油的钱不能打醋”现象出现,集中财力办大事,促进财政涉农资金使用效益的全面提高。

(四)审计监督全面融入全县中心工作当中。1. ** 年县委经济工作会议主要工作任务第126项中明确“严格行政监察、财政监督、审计监督,进一步加强土地开发、重大工程建设、资金安排、政府采购等重点领域、重点环节的制度建设和监管。强化预算管理,严格执行中央“八项规定”,公用经费和单位项目经费支出继续压减10%,一般性支出一律压减5%以上”。2.

《**年桂阳县干部作风建设工作要点》(桂作办〔**〕1号)《桂阳县**年纠“‘四风’、治陋习”作风大提质主题活动任务分解》(桂作办〔**〕2号)明确要求审计加强对变相同城吃请,违规上烟酒,超标准接待;化整为零违规报销或用其他发票冲抵公款吃喝费用;重要节日、节点公务消费以及“雁过拔毛”式腐败等的审计监督查处力度。为此我局也将这些工作列入了年度审计工作重点和项目计划当中。

三、**年下半年工作安排

(一)圆满完成全年各项工作任务

当前审计工作,责任重大,任务繁重。我局将努力克服困难,合理分配审计资源,力争圆满完成年初制定的政府投资竣工决算审计、重点建设项目跟踪审计、预算执行审计和乡镇财政决算审计、领导干部经济责任审计、民生资金、专项资金审计等工作任务,给群众交一份满意的答卷。

(二)推动审计成果运用,发挥审计监督实效

要进一步提升审计成果运用水平,积极为推进社会治理作出贡献。一是强化审计整改落实工作,促进管理的规范化和制度化。二是推进审计成果公开工作。积极、有序、稳妥地推进有关民生、社会热点问题的审计结果公告公示工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权,增强审计的执行力和公信力。三是推动政府投资项目管理办法出台,促进政府投资建设项目管理的科学化、规范化,提升审计成果运用水平。

(三)加大学习培训力度,提高工作效率

进一步加大审计业务能力学习培训力度,特别是计算机审计及政府投资审计的学习,大力推进信息化建设,总结推广先进的审计技术方法,进一步探索和完善信息化环境下的审计方式。加大投入,添置计算机的设备,组织青年审计人员参加审厅的中级计算机培训,全面提升审计人员运用计算机从事审计的能力。

(四)深入开展好“两学一做”学教活动,打造一流审计队伍

通过深入开展“两学一做”学教活动和作风大提质活动,充分发挥党员干部先锋模范作用,全面加强审计队伍建设,巩固作风建设成果,进一步提升审计社会形象,强化内部管理,严格做到依法审计、阳光审计、廉洁审计、文明审计。

篇四

**市审计局财政金融股在局党组以及业务部门的领导和指导帮助下,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好财政同级审计的工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务, 现将半年工作情况总结如下:

一、项目开展情况

**年上半年财政金融股共开展审计项目2个,即本级财政预算执行审计和**市安监局安全生产风险抵押及目标保证金的调查审计, 到6月底已出具本级财政预算执行和其他财政财务收支情况的审计征求意见稿。

二、主要做法

(一)抓住重点,以市本级预算执行情况为重点,以财政财务收支的真实性、合法性、效益性为基础,以加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配、提高财政资金使用绩效为目标,揭示政府性资金收、支、管、用等流程控制环节中存在的问题,从体制、机制、制度和政策层面分析原因,有针对性地提出审计建议,推动政策的贯彻落实,努力实现审计目标。

(二)创新工作方法,提高审计质量。为适应新形势下审计工作的需要,进一步提高审计质量,我们在严格执行《中国审计规范》的前提下,积极创新工作方法,搞好本级预算审计。

(三)严格遵守廉政纪律和保密纪律。在审计期间,股室人员能严格执行党风廉政建设相关规定,严格执行审计“八不准”,未经批准从未对外披露审计情况和相关数据。切实做到依法审计、科学审计、文明审计,用良好的工作态度、精湛的业务能力、廉洁高效的工作作风、高质量的工作成果提高了审计的公信力,树立了良好的审计形象。

三、审计工作存在的困难及问题

(一)随着社会经济的发展,当前审计工作所涉及的事项越来越复杂、综合性也越来越强,这就要求审计人员不仅应精通审计业务,掌握审计发展规律,熟练运用现代审计技术方法,还应具备很高的思想政治素质、高尚的审计职业道德以及沟通协调能力、宏观思维能力、健康的身心素质等。而综合素质目前我股室只有2人,对很多新的审计知识、新出现的审计问题,从审计的思维和方式方法上未能及时转变过来,仍停留就账论账的水平上。因此提高审计人员依法履行监督职责的能力迫在眉睫。

(二)计算机AO审计力度不够。通过几年预算执行审计,我们感到AO审计对于预算执行效果不大。特别是在AO普遍应用于审计全过程的新形势,我们感到不知所从,因此应该加大对AO应用业务的培训,让AO在预算执行审计方面发挥出更大的作用。

篇五

20XX年来,区审计局党支部在区委、区政府及区机关工委的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观精神,努力提高广大党员的思想政治觉悟,增强支部的号召力、凝聚力和战斗力,紧紧围绕党和政府的工作重点,将优化经济发展环境贯穿于审计工作始终,结合创先争优活动,进一步加大了审计干部的队伍建设,为推动各项工作开展提供了坚强的思想保证和组织保证。

(一)加强组织建设,增强班子保垒作用

加强领导班子的思想建设和组织建设,坚持民主集中制,坚持重大问题集体研究决定制度。在工作中,每个领导都能够严于律已、率先垂范,时刻注重贯彻执行民主集中制的组织原则,坚持集体领导方针分工明确、各负其责,充分调动每个人的积极性发挥集体智慧,形成相互团结、相互支持,具有较强号召力的凝聚力的战斗团体,为更好地开展审计工作奠定了组织领导基础。

(二)强化作风建设,增强党员党性意识

经常组织党员同志学习时事,以案说法实行正反两方面的教育,同时建立党员干部各种约束机制,签订审计干部廉政责任状,不断增加每个党员的党性意识,树立正确地世界观、人生观、价值观,经常开展批评与自我批评及各种交流活动,使每个党员都能够时时刻刻地对照标准,树立模范带头处处吃苦在先、享受在后,永葆优良革命传统思想,推动了审计工作的开展。

(三)优化管理,加强党员干部队伍建设

我局在加强审计机关建设方面以培养“一专多能”为目标,按照抓骨干、带一般的原则,采取多种方式和有效途径,努力调整和改善审计人员知识结构,使审计干部整体素质得到稳步提高。要求审计人员取得审计专业或会计专业中级以上(含中级)资格,并对考试通过的人员进行奖励。

(四)加强监督,党风廉政建设工作有了新成效

为了全面落实党风廉政建设责任制,认真抓好审计干部廉洁自律,我局从源头上、制度上、机制上完善措施,遏制腐败行为。为加强审计项目督查,规范审计行为,防止审计工作走过场、徇私情,对审计人员实行过错追究制,牢固树立审计人员清正廉洁的良好形象。上半年,全局上下始终把党风廉政建设和反腐败工作建设作为审计工作科学发展的生命线,组织广大干部职工深入学习领会区委区政府领导的重要讲话,认真贯彻中纪委十七届六中全会会议精神,从年初就着手制定和完善了单位内部管理制度来规范和管理审计干部队伍,以制度管人管事,开展依法审计、文明审计、廉洁审计,并对审计“八不准”执行情况进行经常性检查、回访及考核。局上针对审计工作出外较多的特点,推行请销假制度。主要领导不定期带队深入审计现场,检查审计一线人员的勤政廉洁情况,将党风廉政和反腐败工作作为推进审计事业发展的监督保证,切实加强领导,在审计工作中认真落实党风廉政建设责任制。同时广泛听取被审计单位的情况反映,达到疏通沟通渠道、加强交流合作的效果。全局至今尚未发现一例违纪违规行为和被审计单位反映或群众举报事件发生。

(五)认真贯彻落实纲要,深入开展反腐败斗争

20XX年来,我局组织全体党员贯彻《中国共产党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党权利保障条例》,加强党内监督,发挥基层党组织和党员的监督作用。开展《惩治和预防腐败实施纲要》的宣传学习。进一步提高党员廉洁奉公,勤政为民,遵纪守法意识。同时,作为经济监督部门,充分履行审计监督职能,加强对权力运行的制约和监督,从源头上预防和控制腐败。

(六)“联村联户为民富民”行动稳步推进

区委区政府组织开展“联村联户、为民富民”行动以来,我局主要领导高度重视,始终把此次行动和此项工作提上重要议事日程作为全年及今后一段时期的重点工作来抓,精心组织,周密安排,确保了全局“联村联户、为民富民”行动扎实、有序顺利稳步推进。一是深刻领会精神,广泛宣传动员。根据省市区开展“联村联户、为民富民”行动的决策部署,我局在第一时间召开全局干部职工会议,全面传达学习了《中共甘肃省委关于在全省开展“联村联户、为民富民”行动的意见》和《王三运同志在全省开展“联村联户、为民富民”行动动员大会上的讲话》等相关的文件会议精神。将开展此次“联村联户、为民富民”行动提升到讲政治、讲大局的高度,把其作为当前以及今后一段时期一项重大政治任务,作为一次转变和改进工作作风、培养提升干部综合素质和能力、密切党和政府与群众血肉联系的有利契机,进一步统一思想认识,积极引导广大干部职工切实把思想和行动统一到省、市、区的决策部署上来,全身心投入到“联村联户为民富民”行动当中去。6月初,我局5名领导干部深入联系社区,了解联系户生活、工作等情况,并组织了一次帮扶群众座谈会,听取了部分群众对“联村联户为民富民”工作的意见和建议,进一步增进了彼此间友谊和了解,为下一步更好地稳步推进“双联”行动奠定了坚实的群众基础。

(七)加强作风效能建设,巩固创先争优活动成果为进一步加强纪律作风,提高行政效能,增强全局干部职工贯彻落实各项目标任务的责任感、使命感和紧迫感,根据省第十二次党代会提出的开展“效能风暴”行动要求,局党务会研究决定,从今年6月下旬至11月下旬,开展为期5个月机关作风效能突出问题综合整治活动。通过整治,彻底解决干部职工存在的纪律“散”管理“乱”、工作作风“浮”形象“差”、工作节奏慢行为“懒“、工作“满”思想‘怨”、工作态度“混”、生活“庸”等问题。紧紧围绕中央、省、市精神,严格按照县委制定的实施方案,从抓党员干部思想认识入手,认真剖析机关干部存在的突出问题,制定有针对性的整改措施,一是坚持政治理论学习不动摇;二是认真开展“一诺三评三公开”活动;三是扎实开展群众民主评议;四是认真开展领导点评工作。结合创先争优活动深入开展,促使干部的组织纪律、服务观念、工作能力和创新能力有了进一步提高。机关效能建设得到整体提升,“创先争优”成果进一步巩固,审计发展环境明显优化,全局上下抓作风、比奉献、促发展、保稳定、创和谐的良好风气已基本形成。

篇六

20XX年,XX县审计局党支部在县委、县政府和上级审计机关的领导下,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会及习总书记系列重要讲话精神,以科学发展观为指导,把服务中心、建设队伍贯穿始终,全面推进党的思想、组织、制度和作风建设,充分发挥了党支部的战斗堡垒作用,审计工作取得了显著成绩。现将一年来的工作总结如下:

一、注重管理教育,加强党员干部队伍建设

坚持把政治思想教育和审计能力建设放在首位,采取集中学习与个人自学相结合的方式,组织党员干部认真学习党的十八大报告和新党章,学习十八届三中全会精神和十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神,学习审计理论和审计实务知识,努力造就一支政治过硬、业务精通、清正廉洁的审计队伍。

1. 深入学习宣传贯彻十八大、十八届三中全会及党的群众路线教育实践活动系列重要讲话精神。学习领会习近平总书记重要讲话,原原本本研读,领会精神实质,坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。把学习贯彻十八大和十八届三中全会精神同学习贯彻各级审计工作会议及其他重要会议精神结合起来,严格落实党支部集体学习制度,不断提高学习效果。通过学习交流、撰写学习心得,营造学习氛围,提升学习效果。坚持学以致用、用以致学,以十八大、十八届三中全会及习总书记讲话精神为指导,深入研究审计发展等重大问题,努力将学习成果转化为工作思路和机制制度。

2.开展作风教育,进一步转变工作作风。围绕贯彻落实中央和省市县的安排部署,扎实开展“党的群众路线教育实践”活动。重点抓好财经纪律和厉行节约,切实简化公务接待,从简办文办会,坚决抵制享乐主义和奢糜之风;注重节约审计资源,精简工作流程,做到工作讲效率、运行讲效益;着力治理“庸懒散奢”,努力形成“实、高、新、严、细”的审计工作作风。严格执行“八不准”审计纪律和廉洁从政各项规定,自觉抵御各项诱惑,做到顾大局、重实干、敢当担、讲正气、守纪律,为审计事业健康发展凝聚强大的正能量。

二、加强组织建设,发挥党支部战斗堡垒作用

1.加强组织建设。今年,我局对党支部委员进行了换届选举。支部班子坚持重大问题集体研究决定,加强班子团结,做到思想上、组织上协调统一,做到分工明确、各负其责,形成相互团结、相互支持、具有较强号召力凝聚力的领导集体,为更好地开展审计工作奠定了组织领导基础。充分发挥模范班子的带头作用。支部班子成员能够率先垂范,严于律己,坚持带头学理论,带头转作风,带头勤政廉洁,带头遵纪守法,充分体现了班子的示范作用,在群众中树立了威信。

2.加强制度建设。完善支部相关制度,推进支部工作规范化、制度化建设。结合党的群众路线教育实践活动要求,建立健全我局规章制度,形成制度管权、管人、管事的约束机制和创先争优的激励机制。。

3.抓好党员发展工作。把入党积极分子的培养工作落到实处,确定了1名考察和发展对象。

三、扎实开展群众路线教育活动,强化党员干部的群众意识

严格按照中央、省、市XX县委关于教育实践活动的统一部署,坚持以“为民、务实、清廉”主题为内容,以解决“四风”问题为总目标,以深入落实中央八项规定、省委十项规定和市委实施细则为切入点,紧紧围绕“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,按照群众路线教育实践活动工作步骤要求,精心组织,周密安排。结合实际开展学习教育,坚持个人自学和集体学习相结合,系统学习和专题讨论相结合,通过学习原著、观看影片和专题片、实地接受教育的方式,进一步提高对党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本经验尤其是党的群众路线的认识。通过深入基层、群众中调研和召开专题座谈会、问卷调查、开展交心谈心等形式,广泛征求意见建议。对照“三严三实”要求,通过“群众提、自己找、上级点、互相帮、集体议”等多种形式,深入查摆在“四风”方面存在的突出问题,并对其思想根源进行深刻剖析,切实边查边改、立行立改。坚持以身作则,端正态度,认真撰写对照检查材料,召开民主生活会及组织生活会,严肃整改落实,扎实开展好的党的群众路线教育实践活动。

四、加强内外监督,党风廉政建设工作取得实效

坚持把审计纪律和廉政建设作为审计工作的“高压线”和“生命线”来抓。今年的重点是加强廉政风险防控体系建设。通过梳理分析廉政风险点、制定防控措施、强化监督管理,基本形成了以岗位职责为点、以业务流程为线、以规章制度为面、以规范审计权力行使为核心的廉政风险防控体系。以岗位职责为点――层层签订《廉政建设目标责任状》,定期开展廉政教育,引导和教育干部职工在审计工作中正确用权,廉洁从审,筑牢了廉洁自律的思想防线。以业务流程为线――通过审计进点座谈、审中抽查、审后回访等方式,将党风廉政建设融入审计业务的全过程置于各种监督之下,对苗头性或倾向性问题及时预警和纠错,做到防患于未然,确保“八不准”纪律和各项廉政规定的落实。以规章制度为面――严格执行“三重一大”决策制度,对重要事项、重大决策和重点工作实行民主决策和内部公示;严格执行公务接待、公车管理、政府采购等各项规章制度,形成用制度管人、管事、管物的管理机制;严格执行“八不准”审计纪律和审计质量控制各项制度,实现了审计全过程质量控制和跟踪检查,有效防范审计风险,确保审计结果经得起检验。今年,从回访和被审计单位的反馈情况看,审计干部遵守和执行各项纪律、规定的情况良好,没有违纪违规行为发生,较好地维护了审计机关的良好形象。

一年来,我局未发现一例违纪违规行为和被审计单位反映或群众举报事件发生,廉政建设工作取得明显成效。

五、加强效能建设,审计业务工作取得显著成绩

坚持党建工作和业务工作两手抓、两促进。深入落实创先争优长效机制,进一步增强全局干部职工的责任感、使命感和紧迫感,努力提高审计工作质量和审计效能,确保完成全年审计工作目标任务。一是继续实行工作目标考核奖惩机制,把全年各项目标任务分解落实到股室和个人。二是开展批评与自我批评、交心淡心等活动,彻底解决干部职工中不同程度存在的“庸、懒、散”问题,促使干部的组织纪律、服务观念、工作能力和创新能力有了进一步提高,机关效能建设得到整体提升。截止10月,共完成审计项目43项,审计查出主要问题金额24797万元,其中:违规金额5539万元,管理不规范金额19257万元。审计处理应上缴财政4933万元,已上缴61万元;应减少财政拨款或补贴9万元;应调账处理金额19万元;固定资产投资审计核减金额3274万元,核增9万元,审计净核减3265万元,净核减率10.23%;审计后,促进增收节支3326万元;移送有关部门处理案件(事项)5件,移送金额447万元;提出审计建议28条,被采纳28条;提交审计信息、简报、要情7篇,被批示采用4篇次。

审计工作在促进增收节支、加强宏观管理、推动依法行政、维护群众利益、推进廉政建设等方面发挥了积极作用,为全县经济社会又好又快发展做出了贡献。

六、存在问题和20XX年工作打算

一年来,支部工作能够立足本职,全面完XX县委、政府和上级党组织交办的各项任务,取得了一定的成绩,但存在一些差距和不足,主要是:支部活动开展的形式还不够多样;结对共建工作的力度还要加强;由于审计任务繁重及人员不集中,支部学习活动开展存在困难。

20XX年,我支部将继续发扬成绩,改进不足,按照县直机关工委年初工作要点和本支部工作计划,立足本职,充分发挥基层党组织的作用,结合审计工作实际,按时按要求完成全年各项工作目标任务,为加快华宁审计工作创新发展,为促进全县经济又好又快发展作出做出更大的贡献。

篇七

20XX年,汝南县审计局机关支部在县直工委和局党组的正确领导下,团结一心、奋发向上,以深入学习实践科学发展观活动为契机,紧紧抓住“围绕中心抓党建、服务大局促发展”这个主题,积极开展创先争优活动,全面提高了党支部的凝聚力、战斗力,有力地促进了审计事业的全面健康发展。

一、坚持政治学习,不断提高党员思想政治素质

为抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我局机关党支部制定《20XX年汝南县审计局机关党支部学习教育、活动计划》,认真组织党员干部学习《党员行为规范学习读本》、《党章》和局《关于推进学习型党组织建设的意见》等。通过学习教育,增强了全体党员干部责任意识,较好地发挥党员干部的表率作用,为开展审计工作提供了强有力的思想保证。同时,党员干部能够从实际出发,注重政治理论研究,党员干部的知识面得到不断拓展。

二、增强创先争优意识,园满完成全年审计任务

根据县委创先争优活动办公室的要求,结合审计工作的实际,我们制定了《汝南县审计局关于开展创先争优活动的实施方案》,为了确保《方案》得到贯彻实施,专门成立以局党组书记为组长、副局长为副组长和股室长组成的创先争优领导小组。着重围绕服务中心、改进作风、建设队伍,以“争当排头兵,创建服务型机关”为载体,同“讲党性、重品行、作表率”活动、加强机关作风建设和效能建设结合起来。并以活动为契机,推动“争当优秀共产党员”、“评选优秀审计项目”、“开展计算机审计业务竞赛”等活动的开展,通过各项活动的深入开展,有力地增强了全体党员干部的创先、争优、服务、奉献意识。20XX年,局共完成审计项目89项,查出各类违纪违规资金9901万元,归还原渠道资金1186万元,调整处理资金3809万元。全局上下呈现出了团结奋进、务实创新的良好局面,精神文明建设进一步提升,审计执法监督能力进一步强化,审计队伍建设进一步加强。第三次荣获了“省级文明单位”;继续保持了“省级卫生先进单位”;被市委宣传部命名为“全市思想道德先进单位”;被市局授予“审计工作优秀单位”、“全市审计机关精神文明创建先进单位”;及“信息宣传工作先进单位”;被县委授予为“五好基层党组织”荣誉称号,受到县政府“通令嘉奖”。

三、加强党员作风建设,增强廉洁从政和拒腐防变能力

今年,局每个党组成员还给全局干部职工上了一堂廉政党课,通过听廉政党课,观看媒体教育片、写心得体会、党小组讨论等形式,多角度、多方位地开展廉政教育活动,实现了学习制度化、教育经常化,增强了全体党员干部廉洁自律、依法行政意识的能力。开展理想信念和宗旨教育,增强党员干部“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”的意识;开展条规教育,提高党员干部的法制意识和自身免疫力;开展示范教育,使党员干部学有榜样;开展警示教育,使党员干部行有警戒,做到警钟长鸣;开展荣辱观和作风纪律教育,使广大党员干部明是非、辩善恶、知美丑,努力把社会主义荣辱观落实到工作和生活中,切实做到为民、务实、清廉。

四、以各种活动为载体,丰富干部职工业余文化生活

组织开展丰富文化体育活动。组织全局“庆五一、增活力”乒乓球、羽毛球比赛,组织全局在“十一”前夕,举办游世博、看祖国新变化活动,由于今年党建工作成效显著,我局党支部今年“七一”被县委授予“五好基层党组织”的殊荣,xxx、xx、xxx等三位同志分别被县直工委授予优秀共产党员、优秀党务工作者的荣誉称号。

20XX年,机关支部将在党的xx大和xx届四中、五中全会精神指引下,按照县直工委和局党组的部署,把审计工作的热点、难点作为机关党建工作的重点,以求实、求新、求进的态度,扎实工作,与时俱进,努力开创机关党建工作的新局面。一是加强党员学习,不断提高党员的思路觉悟和知识水平。二是加强党风、党纪教育,增强遵纪守法、廉洁自律的自觉性。三是加强支部组织建设。健全支部的组织生活制度,认真做好党员的统计和党费的收缴工作。四是大力开展健康有益文体活动,陶冶党员和全体干部职工的情操。

篇八

财政审计局全体干部职工紧紧围绕“5812”目标,齐心协力,拼博进取,扎实工作,财政各项工作有条不紊的开展。截止到5月日,园区实现全口径财政收入46199万元,与去年同期相比增加了119%,其中一般预算收入18106万元,与去年同期相比增加了120%,提前一个月完成市政府下达的上半年经济目标。半年来,主要做了以下几个方面的工作:

一、抢抓机遇,加强征管,大力组织财政收入

面对后危机时代的影响,针对严峻的经济形势,园区财政在以下四个方面加大了工作力度:第一、强化收入意识,协调征管部门狠抓收入入库工作。第二、强化目标责任制,加强财税工作的协调配合。坚持深入实际调查研究,与各收入征管部门密切配合,搞好税源分析,不断完善重点税源档案和台帐,狠抓纳税大户管理,千方百计挖掘税收增长点。第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程,抓住税收源头。第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策,鼓励企业加快发展、全方位发展,并最大努力地给予企业最大支持,对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业,采用一企一策的方法,单独商定各项优惠比例,放水养鱼,迅速做大园区财政蛋糕,并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。

二、调整优化支出结构,提高财政资金使用效益

积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神,完善部门预算,加强经费控制。按照“该保证的保证,该压缩的压缩,该刺激的刺激”的原则编制部门预算,大力压减园区各部门非生产性支出,对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。提高资金统筹使用效益,缓解财政支出压力。

对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期,拆迁支出,工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。

一是积极参与工程建设各项前期工作,提出合理化建议,并对工程建设全过程实行跟踪审计。根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定,我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究,确定工程控制价,协助制定招标方案及拟订招标文件,对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。

二是借助中介机构对在建工程进行跟踪审计,及时掌握工程进度、工程量变更和完成情况。财政审计部门参与隐蔽工程验收,对隐蔽工程的工程量、价变化进行核实确认;对工程施工过程中发生的设计变更、工程量、现场签证进行核实确认;对施工单位申报的已完工程量进行核验签证,确保工程进度款拨付的合理性;我们要求施工单位每月向审计部门递交工程月报,校对当月完成工程量和核对工程签证资料;对供货材料、设备等提前做好市场调查,直接掌握材料和设备的供货价格。

三是加强对拆迁资金支出的管理。在规范园区基本建设项目资金支出管理的同时,加强对拆迁资金支出的管理,我们主动配合园区拆迁科,建立了规范的拆迁项目资金支付方式,确保园区拆迁工作有序、顺利的开展。

四是严格工程结算审核,控制工程造价,节约建设资金。由于对在建项目实施全过程跟踪审计,掌握了工程结算审核的主动权,在结算审核过程中取得了较好的投资控制,上半年送审金额.77亿元,审定金额3.54亿元,核减金额2283万元,核减率6.06%。通过合理调度资金、狠抓预算执行、加强审计监督,较好地保证了园区重点支出需要。

三、加强制度执行、规范财政支出

第一,不断完善部门预算制度。根据情况变化,适时调整部门预算,统一标准,统一定额,每月向园区管委会领导、各部门提供部门预算执行情况,对存在的问题及时告知、提醒。通过部门预算的执行,规范了用款行为,节约了财政资金。第二,继续推行公务卡制度。结合市财政公务卡制度,调整完善园区公务卡使用办法,为园区管委会领导办理公务卡,规定用款额度,既方便了领导外出办事需要,又大大压缩了现金支出需求。第三、凡是纳入政府集中采购目录的货物发票,必须附加单位申请、主管领导签字同意、政府集中采购清单等手续,缺一不可,核对无误后方可报支。

四、积极筹措建设资金,用好管好建设资金

园区开发建设,离不开资金支撑。特别对一个进入“二次创业”阶段的园区,资金需求尤其严峻。如何创新筹资手段,筹集更多资金,保证园区开发建设需要,同时坚持量力而行,“保必需,控债务”需二者兼顾,是财政部门要考虑的一个重要问题。

(一)、拓宽思路筹好资。面对全年资金需求,投资科年初就制定了详细的融资计划。根据园区建设情况和进度,整合园区资源,通过请进来走出去的方式拜访接洽各家银行,对有借贷意向的银行全面跟踪,特别是利用当前国家继续实施宽松的货币政策和积极的财政政策的有利之机,投资科想方设法调整贷款结构,改变目前短贷长用格局,提高中长期贷款占比。上半年园区财政完成资

金展贷1.3亿元。

(二)、抓好管理用好资,把日常工作做细做实。主要体现在以下几个方面:

1、编制详细资金使用计划,做好资金需求与使用的平衡工作,做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况。

2、与银行密切合作办理协定存款业务,通过采用“协定存款”,提高了存款资金增值率;积极与银行沟通协调,降低贷款利率,降低了资金使用成本,今年新增贷款利率多为基准利率。

3、及时与各建设单位沟通,工程款部分采用承兑汇票等方式结算,增加了银行存款,降低了资金成本。

4、积极与审计部门沟通协调,确保工程款项结付的准确性、合理性、合规性,每次在支付建设工程款以前,都要对照合同审核,并通过审计确认后才予以支付,避免了超额资金支付。

(三)、合理调度资金,确保基础建设顺利推进。上半年完成各类建设工程付款5.28亿元。其中各类征地、拆迁费用9200万元。

篇九

今年来,市审计局在市委、市政府和上级审计机关正确领导下,围绕经济建设中心,依法审计,服务大局,审计工作取得了较好成绩。共获得了省审计厅量化考核优胜单位、荆门市六五普法法治单位、绩效考核优胜单位等23项荣誉表彰。

一、围绕五大职能目标,依法履职显成效

今年我局共安排预算执行、经济责任、投资审计等7大类共30个审计项目,目前完成计划项目任务29个,查出违规资金18490万元,管理不规范86650万元,应上交财政89万元,已上交财政89万元,应归还原渠道资金15801万元,已归还原渠道资金15801万元。移送纪委11起,涉及金额423.34万元,党纪政纪处理21人,移送相关部门9起。同时,抽调7名人员配合市委巡查组开展了巡查、石门水库的财务清理、“5+1”专项治理的工作,也较好的完成了市委政府安排部署的各项中心工作。

(一)坚持“稳、促、调、惠、防”,确保重大政策措施落地生根。根据《国务院办公厅印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》精神和省审计厅要求,我局二分局局配合省审计厅对我市**年第一、二、三季度“稳增长促改革调结构惠民生防风险”政策措施落实情况进行审计并出具了5份审计报告。在审计中,重点关注了简政放权、城市基础设施建设、生态环境保护和节能产业发展、金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”情况、推进现代农业发展等15个方面政策措施落实情况,查处违规资金3200万元,确保国家重大政策措施和宏观调控部署落实。

(二)扭住预算执行审计龙头,促进公共资金高效使用。今年我们组织开展了对市财政、地税的市级预算执行审计,按照预算执行审计全覆盖的要求,我们基本完成了对民政、农业、水产等50个部门的预算执行及其他财政收支审计调查,力争两年内实现全覆盖。重点审查了预算收支执行情况,分析预算追加调整对预算执行的影响;关注存量资金,分析影响资金长期闲置的因素,盘活资金存量,提高资金使用效益;关注资金分配环节,重点揭示资金分配周期长、使用效率低下等问题。

(三)关注民生项目及资金审计焦点,切实维护群众利益。我们把民生审计贯穿于审计工作始终。把涉及群众切身利益的教育、医疗、扶贫、就业、安居工程等重要民生领域、重大民生项目和重点民生资金纳入审计重点,把群众关心的强农惠农政策执行等问题纳入监督视野。今年开展了**年度城镇保障性安居工程跟踪审计,对全市城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营等情况进行审计,保障政策落实,维护人民群众的切身利益。开展了全市**年精准扶贫资金审计,对扶贫资金整合、使用效益、合法合规进行审计,确保国家扶贫政策资金落到实处。同时还选派6名审计人员参加了省厅统一组织的赴黄梅县重点中学收费政策和财务管理审计、贫困县扶贫政策落实专项审计。

(四)加大政府投资项目审计力度,促进优化投资结构。为提升投资审计效率,缓解人事矛盾突出问题,我局建立了投资审计中介机构库,选定了8家中介机构入库择优参与审计,对政府投资超过100万元的项目做到应审尽审。今年先后开展了对龙山大道桥涵及道路工程、市莫愁公园景观工程建设项目、校场路道路改造工程、市纬三路(纬五路—高速公路连接线)排水工程等9个项目的竣工决算审计,送审24238.90万元 ,审定23410.69万元,为政府节约资金828.21万元。年底和明年将重点开展对市明显陵游客服务中心及相关工程(总投资9700万元),柴湖政府关于农村环境整治工程(总投资3000万元),市城管局关于垃圾处理厂(总投资9017万元),市建设局关于莫愁湖公园项目(总投资6648万元)的竣工决算审计。

(五)规范领导干部经济责任审计程序,强化权力运行监督制约。为加强对领导干部权力的监督制约,把权力关进制度的笼子,我局不断深化经济责任审计,积极探索实行自然资源资产审计。在审计中重点关注领导干部贯彻落实党的方针政策情况;对公共资金、国有资产、国有资源的使用情况;促进改善民生、生态文明建设和自身廉洁情况,促进党员干部依法履职、廉洁从政。今年开展了对城管局、旅游局、水产局、食药监局、信访局等10个单位领导干部任期经济责任审计和文集镇自然资源资产审计。在省审计厅开展的对马朝晖同志、林长洲同志任钟祥市委书记、市长期间经济责任审计中,我局积极协调配合,认真做好后勤服务保障工作,并就相关问题组织整改,及时反馈,推动了审计工作顺利完成。

二、紧扣四大中心工作,服务大局有作为

(一)推进“从严治党”,打造审计铁军。一是落实党建责任。成立以党组书记、局长为组长的全面从严治党领导小组,坚持党建工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。二是改善机关管理。新修订了机关管理制度,出台了考勤通报制,加大了对干部职工工作纪律执行情况的检查、公示力度,完善了相应考核结账制度,审计干部作风进一步转变。三是推行“责任清单”。制发了《钟祥市审计局党组关于对党风廉政建设实行责任清单管理的通知》,推行了党组书记、分管纪检监察工作的党组副书记、党组其他班子成员、科室负责人、审计组长六级责任清单管理。四是提升质量效率。实行了大科室(局)制,对业务科室进行了大撤并,把6个业务科室合并为3个分局,改变了以往战线过长、人员分散的局面;对人员进行了大调整,每个业务科室局配备5-6名审计人员,增强了审计力量,提升了审计效率;对被审计单位进行了大换防。所有审计业务人员进行了轮岗,被审计单位进行了轮换,有效杜绝了“关系审”“人情审”,防范了审计风险。

(二)落实“两学一做”,锤炼过硬作风。结合 “两学一做”学习教育,我局先后组织党员干部集中学习了党的十八届六中全会、十九大精神、《党章》、新《准则》、《条例》和习近平新时代中国特色社会主义思想;多形式的举办了“主题党日+”活动;局党组中心组就全市经济工作会议精神、市纪委六届二次全会精神、荆门市第八次党代会精神等内容开展了11次集中学习;赴长滩烈士陵园、沙洋陈家山监狱接受了革命传统教育和警示教育;观看了《不可触碰纪律红线》、《铁帚净国土》等影片;开展了党组书记上廉政党课活动,使全体审计干部政策理论水平和廉政从审意识不断提升。

(三)建设文明机关,树立良好形象。今年我局倾力打造了“一堂一廊一室一文”,即道德讲堂、廉政走廊、廉政建设室和“审计铁军”杯征文比赛。我局市道德模范、优秀审计骨干开展道德讲堂活动,用他们的爱岗敬业精神、清正廉洁事迹来感染和引导审计干部;邀请6位书画名家,精心书画了廉政书法、廉政绘画作品24幅,并制作成牌匾,在机关大楼每层走廊悬挂,随时提醒;新增设了廉政建设室,廉政制度上墙、廉政影片滚动播放,专门用于审计干部提拔任用、新进审计人员和审计进点前廉政谈话;和市文联、市新闻中心联合举办了“审计铁军杯”征文活动,讴歌审计先进人物事迹。通过这些活动使审计干部内心上受到洗礼,自觉树立敢于担当、勇于奉献、清正廉洁的审计理念

(四)服务中心工作,真情帮扶群众。

在“精准扶贫”工作中。工作组成员坚持与群众同吃同住,对扶贫对象逐户制定落实帮扶计划。全体班子成员与7户贫困户结对子,逐一上门送温暖、送政策、送信息,帮助策划脱贫路径,增强致富奔小康的信心。先后筹资200余万元,新建了党员群众服务中心,硬化道路11.2公里,整修路基25公里,解决了村民“办公难”、“行路难”的问题;协调市卫生局从冷水卫生院派驻了一位医生,解决了村民“看病难”问题;从机关经费中拿出16万元用于村危房改建、产业发展培训、网络入户等;引导扶持村民发展再生稻、香菇种植产业,拓展了增收渠道。

在服务包联企业中。专班积极谋思路、出点子,协助承秉实业有限公司制定了五年发展规划、新增了3台生产设备;协调市税务局为企业减免有关税费26万元;协调市财政部门加快600万元技术改造资金及时拨付到位,为企业长远发展奠定了基础。

三、突出三项重点工作,争先进位再发力

今年的工作虽然取得了一定的成绩,但也还存在一些不足。主要表现在:由于审计任务重与审计力量不足的矛盾,造成审计粗而不细;审计项目查深查透还有一定的差距,造成审计作用未得到充分发挥;审计风险在一定的程度上还可能存在;审计宣传还有待加强;队伍建设和廉洁自律方面还有待于提高等。

明年,我们将紧紧围绕市委市政府工作中心,突出党的十九大精神学习贯彻,重点抓好审计质量与效率,聚焦重大政策措施落实、民生项目资金、生态环境保、政府重点投资项目和领导干部经济责任等方面开展审计家督,努力为我市实现“跻身小康

冲刺百强”目标保驾护航,重点从以下三个方面着手:

(一)认真学习贯彻十九大精神,不断提高政治站位。原原本本学原文,深刻领会并牢牢把握新时代、新矛盾、新思想、新目标、新要求等一系列重要内容和深刻内涵,切实用党的最新理论武装头脑,指导实践,推动工作,不断增强政治信仰,提高政治站位,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,始终与党中央保持高度一致。

(二)充分履行审计监督职责,服务地方经济发展。认真贯彻落实《湖北省审计厅关于审计工作围绕中心更好服务改革发展的指导意见》,历史全面客观地看待钟祥改革发展中出现的新情况新问题,科学依法辩证执审,对出于不良动机、滥用职权而导致的违法违纪行为,要从严追究责任,对一心为公,敢闯敢干而产生的失误和差错,要从宽或免于问责。

同时明年审计工作重点要做到“五个聚焦”:聚焦我市全面深化改革、招商引资和项目建设等方面重大决策部署开展审计,推动政策措施落地落实;聚焦提质增效,加强对市政府重大投资项目的跟踪和竣工决算审计,最大限度节约财政资金;聚焦民生改善,加强对扶贫、社保、教育、医疗等领域惠民资金和项目审计,维护好人民群众切身利益;聚焦绿色发展,加强对水、大气、土壤等污染防治情况审计,选择部分乡镇开展自然资源资产离任审计,促进生态文明建设;聚焦全面从严治党,深化领导干部经济责任审计,促进领导干部依法作为,坚决查处审计发现的重大违纪违法问题和案件线索,推动我市全面从严治党向纵深发展。

(三)狠抓审计质量与效率,打造钟祥审计铁军。着力加强审计计划统筹,加强立项调研论证,正确处理全覆盖与突出重点的关系,提高审计项目围绕中心的精准性;着力提高审计项目质量,加大公开审理力度,推行审计质量终身负责制、完善审计质量考评体系,重点打造优秀审计项目;着力强化审计成果利用,加大信息专报报送力度,更好服务领导决策部署,推动体制机制完善;着力加强审计队伍建设,加大学习培训力度,倡导继续教育和专业能力考试,深入推行传帮带和审计组组长负责制,全面提升审计干部综合素质。同时,我们将积极完成市委、市政府临时交办的任务和各项中心工作。

篇十

今年以来,全州审计机关在省审计厅和州委、州政府正确领导下,认真学习贯彻省的十二次党代会、全省审计工作会议和州第七次党代会、全州经济工作会议精神,围绕决胜脱贫攻坚、同步全面小康,建设民族特色山地经济创新示范区目标,以“两学一做”教育常态化制度化和“四位一体”干部管理为抓手,不断提高审计质量和水平,积极为经济社会发展服务。截止6月,全州共完成审计项目16个。

一、围绕人财物管理改革推进,全面落实审计工作任务

年初,及时通过州经责工作联席会议和全州审计工作会议的形式,传达贯彻全国全省审计工作会议精神,部署并落实**年度审计工作任务。按照黔委〔**〕53号文件和《贵州省审计机关人财物管理改革试点实施方案责任分解表》明确的改革任务,稳步推进改革各项工作。审计项目计划按照统一管理、分级实施的原则,加强对下级机关的业务指导和管理,提出年度审计项目计划,经地方政府审核后报省审计厅批准实施。工作中加大审计资源整合力度,避免重复审计,增强审计监督整体效能。

(一)持续做好稳增长等政策措施落实跟踪审计。根据《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔**〕48号)及贵州省审计厅印发的《**年12月稳增长等政策跟踪审计重点及分工》文件要求,**年1月,派出审计组对安龙县(含义龙新区原安龙县乡镇)截至**年12月贯彻落实稳增长等政策措施中的**年易地扶贫搬迁项目进行了审计。共抽查了6个部门和单位、5个项目,涉及财政资金2960.80万元,针对问题提出审计建议,积极推动国家和省、州重大政策措施贯彻落实,政策落地生根,保障脱贫攻坚。

(二)抓好财政预算执行和其他财政财务收支审计。4月下旬,组织审计组到州财政局进点启动同级财政审计工作。一是对**年度州级预算执行、编制决算草案情况和其他财政收支情况审计;二是对州地税局**年度税收征管情况进行审计;三是对国家金库**州中心支库**年度办理预算资金的收纳、划分、拨付和预算收入退库情况审计;四是对州公积金中心**年度公积金管理使用情况及合建业务用房基建财务进行审计等。审计重点关注财政收支的真实合法效益、营改增政策效果、地方政府性债务管理、重大投资项目落地和重点专项资金绩效,以及贯彻中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求情况,促进预算安排更加适应供给侧结构性改革、保障民生兜底的需要,推动财政政策更加积极有效和深化财税体制改革,推动财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效。

(三)加强民生政策跟踪服务决战脱贫攻坚。一是自**年2月28日至**年3月17日,组织对晴隆县三宝乡、册亨县双江镇、望谟县郊纳镇、贞丰县鲁容乡等四个极贫乡镇脱贫攻坚资金进行跟踪审计。重点监督检查扶贫相关政策落实、项目建设运营、资金绩效、资金管理使用及项目建设情况,揭示和反映体制机制制度性问题,揭露重大违纪违法问题等,有效促进政令畅通、项目政策落地生根并提升资金效益。四个极贫乡镇第二季度跟踪审计也已基本结束。二是自**年12月至**年3月,州审计局派出9个审计组、76名审计人员,对**州**年保障性安居工程(含公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房等保障性住房和各类棚户区改造、农村危房改造,以下统称安居工程)的计划、投资、建设、分配、运营,及配套基础设施建设情况进行审计,重点对政府购买棚改服务和货币化安置、安居工程建设管理和保障性住房分配使用情况进行了监督。审计组对全州各级政府及所属住房城乡建设、发展改革、财政、国土资源等有关部门,以及住房保障管理中心、住房公积金管理中心等经办管理机构进行了重点审计,并延伸调查了76个村449户农村危房改造家庭;对87个安居工程项目的建设管理情况进行了检查,延伸审计各级政府有关部门和经办机构59个,延伸调查街道办、乡镇69个,延伸调查家庭350户,重点关注保障性安居工程建设和分配等情况,涉及十个方面的问题已提出合理化建议,督促整改促进更好地统筹民生改善与经济发展,推动织密扎牢民生保障网。三是开展房屋维修资金专项审计,通过审计摸清住房维修资金的收入、支出、结余规模及结构,缴存方式、结余形态、保值增值、管理使用以及制度建设和执行情况,重点揭示资金收缴、管理使用中存在的影响资金征缴、使用效益的问题和漏洞,并从管理体制、政策制度设计等方面深入剖析原因,提出加强和改进管理的意见和针对性的建议,促进提高资金管理水平和使用效益,促进房屋维修资金及时缴存、安全合理使用和保值增值,确保资金真正取之于民、用之于民、取信于民。

(四)加强领导干部经济责任审计促进干部依法履职尽责。一是正组织对州统计局党组书记、局长2012年至**年度任期经济责任进行审计。二是正组织对州工商行政管理局党组书记、局长**年8月至**年12月任期经济责任审计。审计重点关注执行党和国家重大决策部署、重大经济决策制定和执行、本部门资金管理,以及其真实、合法、效益情况;目标责任制完成及遵守有关法律法规和财经纪律情况、履行有关党风廉政建设第一责任人职责,以及本人遵守有关廉洁从政规定等情况。三是根据《**州党政主要领导干部和国有企业领导人员离任经济事项交接办法》规定,今年上半年配合州委组织部完成全州离任县处级领导干部离任监交7项,监交涵盖单位工作任务、财务收支、资产资金、项目投资、资产负债、经济纠纷等遗留经济事项,稳步推动对领导干部监督全覆盖和关键节点监督新常态。

(五)扩大资源环境审计试点推动绿色发展。根据**年度审计项目计划,今年将继续在我州一个县开展自然资源资产责任试点审计,目前正在制定审计方案。按照上级要求,将通过审计进一步促进自然资源资产节约集约利用和保护生态环境安全,研究探索自然资源资产责任审计的范围、内容和审计方式方法等,加大对节能环保等相关资金和项目的审计力度,重点关注大气污染防治、水资源保护、土地节约集约利用、矿产开采开发以及生态保护等情况,推动绿色低碳发展,为全面推进实施自然资源资产离任审计积累经验、奠定基础,审计预计于8月启动。

(六)改进政府投资审计深化“放管服”。根据《贵州省政府投资建设项目审计监督条例》和《省人民政府关于印发〈**年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案〉的通知》(黔府发〔**〕26号)等相关精神,**州审计部门积极转职能,深化“放管服”。**年5月,经报州人民政府批准,在取消政府性投资建设工程项目前置审计工作的同时,整合投资审计力量进一步加强政府投资工程建设项目竣工结(决)算审计。一是从单纯关注造价审计向关注立项决策、项目审批、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、资金管理使用、工程质量管理和投资绩效等重点环节转变。二是完善工程竣工结(决)算备案制度,规范投资审计工作,明确建设单位造价控制的主体责任和审计对造价管理的监督职责,对于未列入年度审计计划的政府投资建设项目,经工程质量验收合格并完成结(决)算编制的,建设单位书面告知审计部门后,可以自行根据《**州政府向社会购买服务实施办法》组织竣工结(决)算审计,并将审计结果报送审计部门备案。州、县(市、新区)审计机关将加大抽审、复审力度。三是加强对社会中介机构的监管。明确建设单位将审计结果报审计机关备案后,审计机关组织自有力量和第三方中介机构对备案项目进行抽审复审。对抽审复审发现问题较多的中介机构,作剔除**州审计系统中介服务库并移送建设行政主管部门处理。截止目前,全州完成政府性投资竣工结算审计项目80项,送审金额40,416.28万元,审定金额35,706.74万元,审计核减4,709.54万元,核减率为11.65%。1家中介机构被除名。

(七)积极完成上级机关交办的各项工作任务。一是根据审计署统一部署和省厅安排,抽调人员于**年2月19日到6月2日参加对世界银行贷款贵阳市水资源综合管理项目**年项目执行情况进行审计。重点审计修文、息烽、开阳等县红岩、金龙、枧槽沟、毛竹林水库等财务及工程项目情况,揭露和查处项目执行过程中存在的各类违纪违规问题,督促项目单位及时整改,促使项目执行单位按规定用途使用好项目资金,保障项目顺利实施。二是由省审计厅统一组织,我州抽调72人组成6个审计组,自**年3月4日至3月25日,对毕节6个县(区)**年易地扶贫搬迁工程资金管理使用、项目管理及政策执行等情况进行了审计,重点对移民局、发展改革局、财政局和部分乡镇、县直部门项目实施单位进行了审计。审计组实地查看了**年实施的移民安置点工程项目建设情况,延伸审计调查了8个施工单位及监理单位,按要求对50户农户或搬迁户进行了入户调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。三是积极抽调人员,发挥审计专业优势,积极配合省级巡视和州级巡查等工作。四是根据州政府安排,正组织对兴义师范学院**年预算执行和财务收支(含工程财务)情况进行审计;对州公安局业务用房建设项目进行竣工决算审计;对州医院新建业务用房工程进行竣工结算审计等,积极服务州委、州政府和上级审计机关中心工作任务,发挥审计服务和保障功能作用,促进经济健康快速发展。

二、工作中存在的问题

当前存在的困难和问题主要还是人少事多任务重。一是审计力量严重不足。审计任务的增长进一步凸显了审计机关人少事多的矛盾。二是年龄结构偏大,人员结构不合理。事业编制人员独立依法开展审计的问题急待解决,需尽快确保其具备执法主体资格和履行审计监督职责的需要。

三、下半年工作打算

下半年,将结合“两学一做”学习教育常态化制度化的深入开展,强化廉政建设,紧紧围绕省审计厅和州委、州政府的工作部署要求,着力关注脱贫攻坚政策措施落实、财政资金绩效、重大政府投资项目、重点民生资金、领导干部履职情况等,着力从体制机制制度层面分析问题、提出建议,进一步发挥审计功能作用,促进经济社会健康快速发展。

(一)采取措施确保审计工作任务圆满完成。严格按照年初项目计划,抢时间、赶进度,保质保量完成全年审计项目。同时,做好省审计厅和州委、州政府交办的其他工作任务,确保省厅审计业务目标要求和我州综合目标任务完成。

(二)扎实推进信息化建设。按照“多级培训、重点培养、全员参与、整体提高”的总体思路,采取“走出去,请进来”的方式,不断加大审计信息化培训力度。同时,制定配套规章制度,明确使用审计信息化技术的刚性要求,严格将开展计算机审计、运用审计管理系统情况纳入年度绩效目标和激励机制考核,与审计人员绩效考评、评先评优挂钩,作为评选优秀审计项目的重要依据, 积极打造一支“既懂审计,又懂审计信息处理技术”的复合型审计人。   

(三)推动资源整合,实现审计管理创新。科学配置审计力量,继续借助“双向选择”办法,组建富有战斗力的审计和问题攻坚团队。加强不同专业间的融合,打破分工界限,注重审计组人员能力和结构的优势互补,着力打造具备查核问题、分析研究、计算机应用、审计管理等方面能力的综合审计团队。推动审计管理机制创新,结合审计人财物统一管理改革,切实强化上级审计机关对下级审计机关的领导,积累经验,探索符合实际、增强实效的行业管理方法。进一步加大民生审计监督力度,服务决战脱贫攻坚、同步全面小康,以优异的成绩迎接党的十九大顺利召开!

篇十一

今年上半年,市审计局认真贯彻落实十八届三中全会精神,围绕市委市政府工作中心和社会关注的热点,依法履行审计监督职责。共安排审计项目110个,已开展项目79个,查出违规和管理不规范问题金额5.76亿元,审减投资3.1亿元,向纪检监察、司法机关和有关部门移送案件线索和处理事项22件。

一、围绕促进惠民政策落实,加强了民生项目审计。以“三农”、社保、教育、医疗、住房等为重点,对23个民生资金和项目开展了专项审计,在其他项目中也充分关注民生内容,揭露和纠正影响群众利益的问题50多个。通过支农资金审计,促使有关(县)市出台农业项目监督管理意见、粮食产能建设项目管理办法等制度,加强了支农资金管理;通过对全市500多个新型农村社区服务中心建设情况开展专项调查,揭示了个别社区服务中心未有效整合、未严格履行基建程序、社区服务中心利用不足等问题,促进提高了管理水平;通过保障房安居工程审计,查处并纠正了个别不符合条件的家庭获得住房保障、未及时清收房租、少数保障性住房建成后空置等问题;通过高校教育审计,促使学校修订程序、建立学费收缴信息档案,对学籍收费等重点环节加强了监控;通过医院运营情况审计,揭示了医用耗材和试剂采购不规范等问题,促使医院完善医用耗材和试剂审批采购程序,避免采购价格虚高,减轻患者负担。

二、围绕健全完善政府预算体系,加强了财政预算审计。对市级财政预算管理、地税征管,以及16个市直单位预算执行情况开展了审计。在审计方法上,以联网审计系统为依托,将所有纳入市级会计集中核算的单位数据和地税征管数据转换成电子账,运用计算机进行问题筛选,提高了审计效率,扩大了审计的覆盖面和深度。在审计内容上,重点关注“全口径”预算体系建设、预算编制和执行情况;关注“三公”经费和会议费、培训费管理使用情况;关注财政存量资金规模和结构、政府资产负债、财政转移支付情况等,揭示了部分预算当年未执行、批复用款计划年内一直未发生支出等问题。同时,延伸审计相关二、三级预算单位,并对30多家重点税源单位税收征缴情况进行了延伸调查,揭示了企业申报不实、少缴或多缴税款等问题,促进提高了财政收入水平。

三、围绕促进城乡统筹发展,加强了政府投资项目审计。安排对世园会、大沽河治理工程等36个重大基础设施建设项目、重大民生工程项目,开展了全过程跟踪审计或决(结)算审计,加强对征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用等重点环节的审计监督,促使问题及早解决,审减投资3.1亿元。同时,积极创新审计手段,运用政府投资审计监督管理系统,加强对政府投资项目的远程监控,提高了审计监督实效。

四、围绕强化权力运行制约,加强了领导干部经济责任审计。共安排领导干部经济责任审计项目34个,包括1个区、22个市直部门和11个市属企业。截至目前,已开展28项,查处违规和管理不规范金额3.6亿元。审计中,注意审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况,落实中央“八项规定”、厉行节约和“约法三章”相关要求情况,安全生产和行政审批职责履行情况等。以市经济责任审计领导小组名义出台了《离任领导干部经济责任事项交接审核管理暂行办法》,对规模较小的单位负责人实行离任交接审核,腾出更多的精力对重点项目开展审计,提高了审计效率。积极探索自然资源资产领导干部离任审计,围绕海洋资源资产开发利用、管理和保护等责任履行情况率先进行审计试点,探索了新路子。把去年对27个部门单位审计发现的8大类问题进行梳理归纳,向市委市政府专题汇报,4位市领导作出批示,促使有关部门单位加强了整改。

五、围绕促进经济提质增效,加强了绩效审计。将绩效审计内容拓展到政策、决策、运营、管理、风险等宏观层面,安排对文化企业集团等16个项目开展了专题绩效审计,并在其他审计项目中充分关注绩效情况。在运用计算机审计技术进行全面筛选的基础上,确定30个市直部门,开展了“三公”经费和会议费管理使用情况专项调查,查处了一些违反规定和管理不规范的问题,促进各部门各单位厉行节约、反对浪费;对**广电影视传媒集团有限公司等五大文化企业集团管理运营情况进行了审计调查,揭示了管理运营机制未完全到位、内控制度不完善等问题;首次采取数字化审计方式,对**农商银行信贷风险管控情况开展专项审计调查,揭示了银行信贷业务经营管理中存在的突出问题和风险隐患,向公安机关移送涉嫌骗贷等案件线索,为防范金融风险发挥了作用;对固体废弃物中转站运营情况开展了绩效审计,促使中水管道尽快投入使用、将外包转运混装垃圾全部纳入政府采购、加强出水水质月度监测和中转站称重计量等多方面监管,推进了环境卫生建设。

六、围绕提高审计工作水平,加强了宏观服务和基础建设。更加注重审计服务,向市委市政府提交专报和综合性报告29篇,市领导批示22篇次;向被审计单位提出建议72条,促进建立完善制度30多项。加强审计公开,将去年市级预算执行审计发现问题的整改结果和全市政府性债务审计结果向全社会进行了公告,促进问题有效整改。推进审计技术创新,顺利实施审计数据中心、审计指挥中心和审计综合作业平台建设,在全省率先完成审计管理系统国产化升级改造,对社保联网审计系统进行了升级研发;积极探索推进审计全覆盖,符合条件的项目全部开展计算机审计,27篇计算机审计方法在全省评选中获一等奖,位居全省第一。认真落实中央“八项规定”,修订完善了审计意见征集、公务接待、审计经费、公务用车、考勤管理等一系列制度,细化了21条具体措施,促进联系群众和作风转变长效化;举办了“见贤思齐,做有职业道德的审计人”为主题的《道德讲堂》,激发敬业奉献精神;组织多层次的反腐倡廉专题学习,加大对审计现场的廉政回访力度,落实廉政防控措施,促进廉洁从审。

同时,我们也清醒地看到,工作中仍存在一些问题和不足,如与市委市政府和社会各方面的期望相比,审计的范围与覆盖面需要进一步扩展,审计的效率、质量和水平有待提升,审计信息化建设需要加强。下一步,我们将按照市委市政府的要求和群众的期待,进一步做好审计工作:一是认真履行审计监督职责。按时全面完成审计项目计划,加大问题查处和揭露力度,强化审计服务,维护民生利益。二是加大审计创新力度。在绩效审计、计算机审计、经济责任审计等方面继续探索创新,不断提高审计的效率,扩展审计的覆盖面和深度,确保审计质量。三是不断加强审计队伍建设。严格执行中央“八项规定”,完善廉政防控体系,树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。


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